Pour tout nouvel article/fournisseur, ce champ hérite du code défini au niveau de la section Appro de l'article.
Ce code est issu de la liste créée dans la fonction Règles rapprochement et peut être modifié.
Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :