Lorsque la marchandise retournée est déjà facturée, cette zone est initialisée à 'Oui' (cas d'un retour sur une réception facturée). L'avoir sera alors constitué à partir du retour.
Lorsque la marchandise retournée n'a pas encore été facturée, cette zone est initialisée par défaut à 'Non'. On n'attend donc, en principe, aucun avoir du fournisseur, mais une facture tenant compte des quantités retournées ou encore que les pièces soient à nouveau livrées par le fournisseur.
Les lignes de factures d'achat, pré-chargées à partir des réceptions ayant fait l'objet d'un retour, seront décrémentées à hauteur des éléments retournés.
On peut cependant forcer cette zone à 'Oui'. Dans ce cas, les lignes de la facture d'achat devront être pré-chargées à partir de la commande (pour que l'ensemble des quantités commandées soient proposées). On pourra alors créer un avoir à partir des lignes de retour.