Aide sur champ (PTHBETFCY) 

Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sites.

Si le fournisseur saisi est de type inter sites, cette case est sélectionnée automatiquement et n'est plus accessible dès lors qu'une livraison inter-sites ou inter-sociétés est sélectionnée.

Pour pouvoir effectuer des réceptions fournisseurs de ce type, il faut au préalable avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :

Une réception fournisseur est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence entre inter-sites et inter-sociétés se fait sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de réception. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, la réception sera typée inter-sociétés et inter-sites, dans le cas contraire elle sera typée uniquement inter-sites.

Une réception inter-sites ou inter-sociétés est traitée de manière classique. La seule différence est qu'une réception de type inter-sites ne peut pas être facturée.
La création d'une telle réception, outre la mise à jour effective des stocks (augmentation du stock physique) et l'inscription des mouvements d'entrée dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site ayant effectué l'expédition) et En transit pour le site de réception.
Lorsqu'une réception de ce type est enregistrée, elle peut faire l'objet d'un retour fournisseur sur le site d'expédition à l'origine de la réception.
Lors de la réception d'une livraison ventes de ce type, les informations de stock seront automatiquement reprises de la livraison client (lot, sous-lot, numéro de série).

Remarque :
Dans le cas d'une réception inter-sites, le calcul du coût d'achat et du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne, les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.
Pour le calcul du coût stock, les éléments de facturation peuvent être pris en compte. Vous devez, pour cela, affecter la valeur 'Oui' au paramètre BETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS).