Feldhilfe (IVCVATAMTI) 

Der fakturierte USt.-Betrag der Anlage wird aus dem Nettoeingabewert IAS/IFRS berechnet, auf den der fakturierte USt.-Satz für IAS/IFRS angewendet wird. Dieser Betrag wird in der Währung des IAS/IFRS-Kontextes ausgedrückt.
Bei der Erstellung kann der so berechnete Wert erzwungen sein. Der erfasste Betrag muss das gleiche Vorzeichen wie der Nettoeingabewerthaben und muss niedriger als dieser Eingabewert sein.
Während der Erfassung des Betrags können Sie die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionenin diesem Feld auswählen, um die Erfassung abzubrechen und diesen Betrag automatisch über den Nettozugangswert und den fakturierten Steuersatz neu zu berechnen.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ihn zu aktualisieren.
Wurde der Artikel durch die Anlage von Ausgaben erstellt, wird dieser Wert nicht aus dem angezeigten Satz berechnet: er wird mit der Summe der fakturierten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Er kann aktualisiert werden, indem neue Ausgaben hinzugefügt oder bereits verknüpfte Ausgaben entfernt werden.