L'elenco di questi articoli è inizializzato a partire dalla distinta base di conto lavoro.
La possibilità di aggiungere od escludere dei materiali è in funzione del valore del parametro DEFEORTYP - Modalità di gestione EO di default (capitolo ACH, gruppo EOM). Se è autorizzata la modifica dei materiali:
In gestione intra-siti:
- Se il materiale è Fornito dal terzista, deve essere obbligatoriamente di categoria Acquistato, per poter effettuare la generazione dell'ordine.
- Se il materiale è Messo a disposizionedal terzista, l'articolo deve essere gestito a magazzino e deve essere di categoria Venduto se il fornitore è identificato come un Cliente, per poter effettuare il trasferimento dei materiali verso il terzista.