Z tego pola należy skorzystać w celu określenia numeru VCS na fakturze (VCS odnosi się do transferów z formatem ustrukturyzowanej komunikacji) oraz umożliwić uzgodnienie bankowe.
Przypomnienie: dla ustrukturyzowanej komunikacji wystarczy wskazać unikalny identyfikator na fakturach, który zostanie wykorzystany w ramach wszystkich wymian bankowych.
Numer składa się z 12 cyfr:
W przypadku faktur należności i faktur sprzedaży ten numer jest generowany automatycznie i nie można go zmodyfikować. Generowanie odbywa się, jeśli spełniono następujące warunki:
To pole nie jest automatycznie ładowane dla faktur pro forma.
Dla faktur korygujących numer VCS jest pusty.
Jeśli faktura korygująca jest powiązana z fakturą to używany jest numer VCS faktury.
Jeśli lokalizacja została zmodyfikowana to wyświetlanie pola „Numer VCS” jest inicjalizowane ponownie.
W przypadku faktury korygującej powiązanej z wieloma fakturami należy utworzyć tyle faktur korygujących ile jest faktur. Kontrola nie pozwala na powiązanie jednej faktury korygującej z wieloma fakturami.