Z tej tabeli należy skorzystać, aby zadeklarować, pozycja po pozycji, każdego dostawcę artykułu:
1) Wprowadzić lub wybrać jego kod z listy aktywnych dostawców. Można również utworzyć nowego dostawcę – należy kliknąć ikonę Operacje, aby uzyskać dostęp, zgodnie z uprawnieniami, do rekordu dostawcy.
Inne informacje w tej tabeli nie są dostępne.
2) Następnie poniżej tabeli należy uzupełnić różne pola powiązane z zarządzaniem tym artykułem dla danego dostawcy.
Po uzupełnieniu tych pól tabela umożliwia szybkie wyświetlenie listy potencjalnych dostawców dla tego artykułu: Jaki jest priorytet każdego z nich? Kto jest domyślnym dostawcą? Kto jest domyślnym dostawcą zamówienia bezpośredniego? Czy jest to zablokowany dostawca? Dostawca zamówienia bezpośredniego?
W planowaniu uzupełnienia zapasów, jak również podczas wprowadzania dokumentów w przepływach zakupów, typ kontroli dokonywanej względem indeksowania artykułu dla dostawcy zależy od wartości parametru ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).