Pomoc dla pola (DINVCND) 

Obecność tego pola zależy od użytej transakcji wprowadzania.
Warunek fakturowania umożliwia określenie harmonogramu fakturowania pozycji zamówienia. Musi on być obowiązkowo uzupełniony, jeśli pozycja zamówienia dotyczy artykułu typu zbyty, ale nie fizyczna wysyłka. W przeciwnym razie, nie jest on dostępny.
Jest on inicjalizowany na podstawie warunku fakturowania uzupełnionego w nagłówku zamówienia lub, jeśli brak, na podstawie warunku uzupełnionego w artykule.

W przypadku artykułów bezpłatnych, warunek fakturowania jest inicjalizowany, zgodnie z porządkiem priorytetów, w następujący sposób:

W przypadku artykułów nadrzędnych BOM-u bez fizycznej wysyłki, warunek fakturowania jest inicjalizowany na podstawie warunku fakturowania uzupełnionego w nagłówku zamówienia, na poziomie karty Fakturowanie. Jeśli go brak, jest on inicjalizowany w każdej pozycji (artykułu nadrzędnego i składników) na podstawie warunku uzupełnionego w artykule pozycji. Jest on dostępny i można go modyfikować osobno dla każdej pozycji. Jeśli warunek fakturowania nie został uzupełniony, rozrachunki fakturowania nie są generowane. Jeśli warunek fakturowania został zmodyfikowany w nagłówku, otwiera się okno dialogowe i proponuje przeniesienie zmiany do pozycji dokumentu, w taki sam sposób, jak dla standardowego artykułu (zob. wyżej: uwagi dotyczące wszystkich artykułów).
Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w artykule nadrzędnym, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji składników. Odpowiedź Tak powoduje zastosowanie zmiany do wszystkich pozycji składników, które nie zostały zamknięte, podlegają fakturowaniu lub są powiązane z planem fakturowania. Podczas modyfikacji zamówienia wyświetla się komunikat, jeśli zmieniany jest wybór harmonogramu, w celu zasygnalizowania, że harmonogram danych pozycji zostanie zmieniony.

Uwagi dotyczące wszystkich artykułów:

Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

Uwzględniane są tylko niezamknięte pozycje lub pozycje niestanowiące przedmiotu faktury.

Wybór warunku fakturowania może zostać zmieniony tak długo, jak pozycja zamówienia nie została zafakturowana całkowicie lub częściowo. Podczas tworzenia zamówienia, jeśli wybór został zmieniony w pozycji zamówienia, harmonogram jest natychmiast przeszacowywany w zależności od tego nowego warunku fakturowania. Podczas modyfikacji zamówienia wyświetla się komunikat, jeśli zmieniany jest wybór harmonogramu, w celu zasygnalizowania, że harmonogram danych pozycji zostanie zmieniony.

W trybie wyświetlania można uzyskać dostęp do funkcji zarządzania warunkami fakturowania przy użyciu ikony operacji. W tej funkcji operacja Symulacja umożliwia zasymulowanie harmonogramowania oczekiwanych rozrachunków fakturowania.

Aby wyświetlić harmonogram fakturowania pozycji zamówienia, należy kliknąć opcję Harmonogram z poziomu ikony operacji dostępnej na początku pozycji.