Typ monitu i próg monitu uwzględniane przez raport o monitach to te informacje, które znajdują się w rekordzie klienta (a nie te z grupy monitów, które są używane wyłącznie w momencie inicjalizacji).
- To pole jest kontrolowane przez menu lokalne i może przyjmować następujące wartości:
Bez monitów:
Klient nie jest nigdy monitowany. - Monit wg faktury:
Klient otrzymuje tyle monitów, ile jest opóźnionych płatności faktur. - Monit globalny:
Dla wszystkich opóźnionych faktur do klienta wysyłany jest jeden monit. - Monit globalny wg poziomu:
Rozrachunki są grupowane wg identycznego poziomu, a klient otrzymuje list z monitem wg poziomu. Każdy monit zawiera wszystkie opóźnione rozrachunki dla danego poziomu. - Globalnie wg czasu realizacji: Rozrachunki są grupowane według zakresów opóźnionych rozrachunków (np. Wszystkie rozrachunki, które są opóźnione od 30 do 60 dni).
Klient otrzymuje jeden monit na opóźniony zakres rozrachunków (lub więcej w zależności od grupy monitów).
Każdy monit zawiera wszystkie opóźnione rozrachunki dla danego zakresu opóźnienia. Wartość zakresu opóźnienia można zmodyfikować za pomocą parametrów.
W ten sposób można dla danego klienta wysłać od monitu dla poziomu 1 do monitu dla poziomu 3, jeśli różnica dni to uzasadnia.