To grupowanie odbywa się w zależności od wybranej metody fakturowania, która przyjmuje następujące wartości:
- Jeden rozrachunek
Nie wykonywane jest żadne grupowanie rozrachunków.
Jeśli rozrachunki są fakturowane wraz z upływem czasu to metoda fakturowania jest taka sama jak „1 faktura/rozrachunek”.
Jeśli istnieją opóźnione rozrachunki w ramach fakturowania umowy to przetwarzany jest tylko pierwszy rozrachunek (najstarszy), który został do zafakturowania. Inne rozrachunki nie są fakturowane podczas tego przetwarzania. Konieczne więc będzie ponowne uruchomienie przetwarzania tyle razy, ile jest rozrachunków pozostałych do zafakturowania. Domyślnie pozostaną opóźnione rozrachunki fakturowania na umowie.
- 1 faktura/rozrachunek
Nie wykonywane jest żaden żadne grupowanie rozrachunków.
Jeśli rozrachunki są fakturowane wraz z upływem czasu to metoda fakturowania jest taka sama jak dla opcji „Jeden rozrachunek”.
Każdy rozrachunek umowy stanowi przedmiot faktury. W ten sposób, jeśli istnieją opóźnione rozrachunki fakturowania na umowie to podczas tego przetwarza fakturowane są wszystkie rozrachunki. Po zakończeniu przetwarzania nie ma więc już rozrachunków pozostałych do zafakturowania.
- 1 faktura/umowa
Każda umowa jest fakturowana osobno. Wszystkie rozrachunki tej umowy są grupowane na tej samej fakturze.
- 1 faktura/klient
Maksymalne grupowanie. Wszystkie umowy (a więc i wszystkie rozrachunki powiązane z umowami) dla klienta są grupowane na tej samej fakturze.
Grupowanie zależy również od następujących warunków spójności (jeśli jedna z tych informacji nie jest spójna to nie dochodzi do grupowania):
Lokalizacja sprzedaży | Klient fakturowany | Klient zamówienia | Waluta | Typ ceny | Płatnik |
Kod pocztowy adresu fakturowania | Miejscowość adresu fakturowania | Stan adresu fakturowania |