Z tego pola należy skorzystać, aby uzupełnić numer konta bankowego dłużnika. Ta informacja jest wymagana dla elektronicznych transakcji płatniczych.
- Jeśli typ transakcji to Uznanie to numer konta bankowego jest najpierw inicjalizowany przy użyciu numeru konta bankowego klienta znajdującego się w rekordzie kontrahenta. Jeśli ten numer nie istnieje to używany jest domyślny numer konta bankowego.
- Jeśli typ transakcji to Obciążenie to numer konta bankowego jest najpierw inicjalizowany przy użyciu numeru konta bankowego dostawcy znajdującego się w rekordzie kontrahenta. Jeśli ten numer nie istnieje to używany jest domyślny numer konta bankowego.
- Jeśli typ transakcji to „nieokreślona” to inicjalizowany jest domyślny numer konta bankowego.
Jeśli kod działania VII (przelewy międzynarodowe) jest aktywny to użytkownik może otworzyć okno w celu wprowadzenia informacji dodatkowych (na temat innych banków płatności lub banków porśrednich) z poziomu pola zawierającego kod kraju numeru konta bankowego.