Parametr ten służy do określania typu faktury, która będzie inicjalizowana domyślnie podczas wprowadzania faktury dostawcy.
Typy faktur wskazują rodzaj transakcji (faktura, korekta itd.), automatyczny dokument używany do księgowania i prawdopodobnie zapis w dzienniku oraz typ dokumentu.
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Firma.Przynależy do rozdziału TRS (Kontrahenci) i do grupy INV (Zasady fakturowania),w której znajdują się następujące parametry :
Powiązane ze GTYPINVSUP zmienną globalną.
Ten parametr dotyczy następujących funkcji :
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury zobowiązań
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury międzyformowe dostawcy