Lançamento migração Integral - Implementação 

Pré-requisitos

  • As etapas de transcodificação devem ter sido validadas antes de executar a migração.
  • Realizar uma salvaguarda do dossier antes de iníciar a etapa de migração.

SEEWARNING

Antes de começar a migrar os documentos contabilísticos, é importante :

  • de voltar na etapa de parametrização, afim de indicar as contas temporarias e as contas desvio devedor / credor. É possível que uma mensagem o adverta.

SEEREFERTTO Ver o segundo separador "Contabilidade" de etapa de parametrização.

  • de efectuar a parametrização de analítico, afim de ter um funcionamento e uma exploração correctos, no caso onde o aanlítico de Sage Integral não foi retomado.

Antes de começar a migrar os documentos da gestão comercial, é importante de assegurar que a parametrização de Sage X3 está em concordância com as necessidades. Para tal :

  • verificar as transacções de registos (número de eixos visíveis, etc),
  • afectar os códigos contabilísticos aos dados de base Clientes, Fornecedores, Artigos, etc. (menu Parametrização / Contabilidade / Interface contabilístico / Code contabilístico) para os clientes, artigos, fornecedores, etc.
  • Pós requisito

    Uma vez os primeiros resultados verificados, certos tratamentos necessitam de ser realizados em Sage X3 afim de colocar o dossier ao nível deste de Sage Integral (conciliação, encerramento exercício,etc.).

    SEEINFO Não é possível fechar um exercício sem ter migrado os documentos de gestão comercial. Com efeito, uma vez o exercício encerrado, os documentos não são mais integráveis.

    • Lançar uma conciliação automática (Contabilidade / Conciliação / Conciliação automatique) sobre a referência livre, afim de conciliar os registos que estejam em Sage Integral. A conciliaação automática deve se fazer unica,mento sobre o campo Analogia referência livre (prioridade 1) e sobre 20 caracteres.
    • Lançar o encerramento dos exercícios em Sage Integral, em indicando como código de retoma dos saldos com reporte ao ano seguinte, um código de tipo "saldos com reporte ao ano seguinte" e não "Operações Diversas"

     SEEWARNING Os períodos sendo criados em estatuto Aberto, elas devem ser fechadas previamente.

    SEEINFO O diário de saldos com reporte ao ano seguintes de Sage Integral está retomado em tanto que diário de operações em Sage X3.

    • As edições contabilísticas podem ser de novo controlados. Se todos os controlos são bons, lançar o utilitário de supressão das tabelas XI (Migração Integral / Utilitários / Supressão tabelas Sage Integral).

    SEEINFO É aconselhado de suprimir estas tabelas trmporárias apenas um certo tempo de exploração em Sage X3.

    Códs. actividade

    Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

     SEPP : Integração carta de crédito

    Tabelas consideradas

    Nenhuma tabela não é considerada por esta função.