Ajuda p/o campo (DEDVATAMTI) 

Ce champ affiche le montant de la TVA récupérée du bien comptable pour l'IAS/IFRS. Il est calculé à partir du montant de TVA facturé pour l'IAS/IFRS et du coefficient de déduction de TVA.
En création, la valeur ainsi calculée peut être forcée. Le montant saisi doit être de même signe que celui de la Valeur d'entrée HT et être inférieur ou égal au montant de TVA facturée. Lors de la saisie du montant, vous pouvez sélectionner l'option Recalculer par l'application depuis le menu Actions, disponible sur ce champ, pour annuler la saisie et recalculer automatiquement ce montant à partir de la valeur d'entrée HT et du taux de TVA facturée.
Une fois la création terminée, cette valeur n'est plus modifiable directement sur cet écran. Cliquez sur Actualiser pour la mettre à jour. Le montant de TVA récupérée peut être modifié par le traitement de régularisation de TVA, ceci lors de l'application du coefficient de déduction définitif.
Si le bien est constitué par immobilisation de dépenses, cette valeur est forcée avec le cumul des montants de TVA récupérée des dépenses rattachées. Elle est dé-forcée et recalculée en cas de modification d'un des coefficients de TVA ou de modification du secteur d'activité, déterminant un nouveau taux de TVA récupérée.
Elle peut être actualisée par l'ajout de nouvelles dépenses ou le retrait de dépenses déjà liées. Si la valeur était forcée, elle est mise à jour avec le montant de TVA récupérée des nouvelles dépenses ajoutées ou retirées. Si la valeur n'était pas forcée, elle est recalculée à partir du taux affiché.