Stocks > Flujos de entradas/salidas > Imprimir pdos. compra por recibir 

Esta función se utiliza para preparar los pedidos de compra que se realizan con la aplicación Mobile Automation (ADC), disponible desde terminales móviles.

El operador encargado de recepcionar los artículos en el muelle o el almacén puede utilizarla para imprimir el documento de entrega del proveedor, que se crea a partir del informe POHWKT - Pedidos de compra en recepción. Este informe contiene toda la información necesaria para la recepción de la mercancía, agrupada por número de pedido. Para facilitar el registro de datos, este informe también muestra los códigos de barra del documento de entrega, del número de pedido y de los códigos de artículo de Sage X3 para que el operador pueda escanearlos con el terminal móvil.


Para consultar la guía de uso de la aplicación Mobile Automation (ADC), haz clic en el vínculo que corresponda a tu solución Sage X3:



Requisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla


Pestaña Resultados de la búsqueda

Presentación

Empieza añadiendo los datos que aparecen en el documento de entrega del proveedor, que se utilizan como criterios de selección de los pedidos por recibir. La planta de stock y el proveedor son los únicos datos obligatorios. La referencia del documento de entrega del proveedor se puede introducir a título informativo. Puedes afinar la búsqueda introduciendo:

  • la fecha de recepción prevista
  • el número de pedido
    • Para añadir un número de pedido, haz clic en el icono del signo más. Los pedidos seleccionados se muestran en la cabecera.
    • Para borrar la selección, haz clic en el icono de la goma.

Haz clic en Búsqueda para mostrar las líneas de pedido seleccionadas en la tabla.

Selecciona las líneas que vayas a recepcionar y que quieras imprimir. Puedes hacerlo una por una o procesarlas todas a la vez haciendo clic en Incluir todo o Excluir todo.

Indica la impresora de destino y haz clic en Imprimir.

Cerrar

 

Campos

Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

Selecciones

La planta de almacenamiento se inicializa por defecto con la planta asociada a su perfil función.

  • Documento entrega proveedor (campo BPSNDEQRC)
  • Fecha recep. prevista (campo EXTRCPDATS)
  • N.º pedido (campo POHNUMSTR)

Indique la impresora de destino. La impresora por defecto se puede definir a dos niveles diferentes:

  • El nivel más detallado se indica en la función Destinos por usuario. Permite personalizar el destino de cada informe por usuario.
  • También permite indicar su destino en los informes.
  • Por defecto, se utiliza el destino indicado en la ficha Usuario.
  • Servidor (campo SERIMP)

Tabla

  • S/N (campo COCHAGE)

 

  • N.º pedido (campo POHNUM)

 

  • Línea (campo POPLIN)

 

 

  • Descripción 1 (campo DES1AXX)

 

  • Artículo proveedor (campo ITMREFBPS)

 

  • Ctd. pedida (campo QTYUOM)

 

 

  • [UOM-PUR conversion] (campo UOMPUUCOE)

 

  • Ctd. esperada en UC (campo QTYRCPPUU)

 

 

  • Ctd. esperada en US (campo QTYRCPSTU)

 

 

 

  • N.º revisión (campo REVNUM)

 

Cerrar

 

Icono Acciones

Pedidos

Haz clic en Pedidos para acceder a la función de gestión de pedidos de compra.

 

Cerrar

 

Acciones específicas

Haz clic en Búsqueda para mostrar las líneas de pedido de compra correspondientes a los criterios de selección.

Haz clic en Imprimir para lanzar la impresión del informe POHWKT - Pedidos de compra en recepción.

Haz clic en Incluir todo para incluir todas las líneas de pedido mostradas en la impresión.

Haz clic en Excluir todo para excluir todas las líneas de pedido mostradas de la impresión.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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