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Presentación
La pantalla de prórroga de vencimientos de clientes se realiza sobre una tabla en la que cada línea representa un pago.
Sólo es necesario introducir datos en la primera columna (número de pago). Para facilitar la búsqueda de un número de pago, la opción "Selección" de un menú contextual propone una ventana de selección de los pagos por tipo de pago, tercero, etc.
Una vez introducido el número de pago, aparece la información relativa a este pago. El cursor se sitúa directamente sobre la columna "Vencimiento" donde se debe introducir la nueva fecha de vencimiento de este pago.
Una vez mostrados todos los pagos a tratar, así como las nuevas fechas de vencimiento prorrogadas, el botón permite validar este cambio e inscribirlo a nivel del pago, pero también en los asientos contables generados por este pago.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Fecha de contabilización de los apuntes de prórroga que se van a generar. Por defecto aparece la fecha del día. |
Tabla Detalles
| Número de pago a prorrogar.
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| Nueva fecha de vencimiento del pago. Esta fecha de prórroga puede ser anterior o posterior a la última fecha de vencimiento. |
| Extensión de la cabecera del asiento |
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Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Este mensaje aparece si el usuario no tiene derechos de acceso.
Este mensaje aparece si el proceso batch de validación de los asientos no ha generado todavía un apunte que haga referencia al pago.
Imposible prorrogar un pago no abonado.
Imposible prorrogar un pago que está puesto en banco.
El pago ya se ha introducido en la tabla.
El tercero introducido no es un cliente.
La zona DACDUDDAT está en 3 en el fichero TABPAYTYP para el tipo de pago introducido.
Usted no tiene acceso a los pagos efectuados en esta planta.