1/ Introduce el código o haz clic en Selección artículo-proveedor desde el icono Accionespara seleccionar el código en la lista de artículos-proveedores referenciados.
Los demás datos de la tabla no se pueden completar.
2/ Completa los distintos campos, situados debajo de la tabla, vinculados a la gestión del artículo-planta. En creación, los campos recuperan la parametrización definida a nivel del Artículo-proveedor.
Una vez completados, esta tabla permite visualizar rápidamente en la lista de proveedores potenciales del artículo-planta: el nivel de prioridad de cada uno de ellos, el proveedor por defecto, el proveedor de contramarca por defecto, los proveedores bloqueados, el proveedor de contramarca...
En los planes de aprovisionamiento y en la entrada de documentos en los flujos de compras, el tipo de control que se realiza con respecto a la referenciación del artículo-planta en el proveedor depende del valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF).