Este campo se inicializa:
- en la primera línea: con el número de IVA intracomunitario del proveedor señalado en la cabecera de la factura,
- en todas las líneas siguientes: con el número de IVA intracomunitario indicado en la línea previa a la línea en curso o, en su defecto, con el del proveedor señalado en la cabecera de la factura.
Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos al nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado.