Cuando la mercancía devuelta ya está facturada, este campo se inicializa con el valor "Sí" (caso de una devolución en una recepción facturada). El abono se forma a partir de la devolución.
Cuando la mercancía devuelta aún no está facturada, este campo se inicializa por defecto con el valor "No". En principio, no se espera ningún abono del proveedor, sino una factura con las cantidades devueltas o con los asientos que el proveedor ha entregado de nuevo.
Las líneas de factura de compra, precargadas a partir de las recepciones que han sido objeto de una devolución, disminuyen hasta alcanzar los elementos devueltos.
Sin embargo, este campo se puede forzar al valor "Sí". En ese caso, las líneas de factura de compra deben precargarse a partir del pedido (para que se propongan todas las cantidades pedidas). A continuación, se puede crear un abono a partir de las líneas de devolución.