Ce champ est initialisé :
- sur la première ligne : avec le numéro de TVA intra-communautaire du fournisseur précisé en en-tête de facture,
- sur chacune des lignes suivantes : avec le numéro de TVA intra-communautaire indiqué sur la ligne précédant la ligne en cours ou, à défaut, avec celui du fournisseur précisé en en-tête de facture.
Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée.