Punkty wejścia > Moduł Rozrachunki > Standardowy skrypt ANUBIS 

BEFDELBIS: Przed anulowaniem księgowania faktury od dostawcy

Ten punkt wejścia umożliwia dokonanie innych procesów w następstwie anulowania księgowania faktury od dostawcy.

Anulowanie księgowania faktury od dostawcy jest powiązane z kodem działania KIG.

Kontekst i tryb działania

Transakcja

Istnieje transakcja w toku.

Log

Istnieje otwarty log.

Różne przypadki wywoływania

Ten punkt wejścia jest wywoływany po standardowym procesie anulowania księgowania faktury od dostawcy (aktualizacja przesunięć dostawców, usunięcie dowodu księgowego, dewaloryzacja salda, aktualizacja rozrachunków), ale tuż przed instrukcją Zatwierdzania zmian. Po powrocie do tego punktu wejścia zmienna GPE jest testowana i umożliwia globalne zatwierdzenie bądź odrzucenie dokonanych aktualizacji.

Anulowanie księgowania jest wywoływane na podstawie faktury kontrahenta (funkcja GESBIS) lub faktury zakupu (funkcja GESPIH).

Dostępne zmienne i maski

Klasy [M:BIS0,1,2,3] lub [M:PIH0,1,2,3,4] są dostępne w zależności od tego, czy użytkownik znajduje się w zarządzaniu fakturami kontrahentów czy fakturami zakupu.

Zmienna lub maska

Definicja

 Maska  [M:BIS0,1,2,3]

 Faktury dostawców

 Maska  [M:PIH0,1,2,3,4]

 Faktury zakupów

 Zmienna FACTURE

 Numer faktury od dostawcy do anulowania

 Zmienne TYPPCE, PIECE

 Numer dowodu księgowego (TYP&NUM) powiązanego z fakturą

Otwarte tabele

Tabela

Ważna zawartość

Opis tabeli

 GACCENTRY [HAE]

Tak

 Dokumenty księgowe 

 GACCENTRYD [DAE]

Nie

 Pozycje dokumentów księgowych

 GACCENTRYA [DAA]

Nie

 Analityczne pozycje księgowe

 BALANCE [BAL]

Nie

 Salda

 BALANA [BLA]

Nie

 Salda analityczne

 GACCDUDATE [DUD]

Nie

 Rozrachunki

 PINVOICE [PIH]

Tak

 Faktury zakupów

 PINVOICED [PID]

Nie

 Szczegóły faktur zakupów

 BPSUPPMVT [MVS]

Tak

 Przesunięcia dostawców

 TABCUR [TCU]

Nie

 Tabele walut

 TABCHANGE [TCH]

Nie

 Tabela kursów walut

DELVCRINV: Anulowanie księgowania faktury dla klienta

Ten punkt wejścia umożliwia przejęcie zmianą zachowania standardowego programu anulowania księgowania faktury od dostawcy.

Anulowanie księgowania faktury dla klienta jest powiązane z kodem działania KIG.

Kontekst i tryb działania

Transakcja

Brak transakcji w toku.

Log

Istnieje otwarty log.

Różne przypadki wywoływania

Ten punkt wejścia jest wywoływany na początku standardowego podprogramu anulowania księgowania faktury od dostawcy. 

Po powrocie do tego punktu wejścia testowana jest zmienna GPE. Jeśli wartość została ustawiona jako 1 w danym procesie, standardowy program anulowania księgowania nie zostanie wykonany.  

Dostępne zmienne i maski

Zmienna lub maska

Definicja

 Maska  [M:BIS0,1,2,3]

 Faktury dostawców

 Zmienna FACTURE

 Numer faktury dla klienta do anulowania

AFTDELVCR: Po usunięciu dowodu księgowego

Ten punkt wejścia umożliwia przejęcie tuż po usunięciu dowodu księgowego, tzn. po wykonaniu instrukcji „Delete” dokonanej w tabelach GACCENTRY, GACCENTRYD i GACCENTRYA, aby w szczególności zarządzać rekordami konkretnej tabeli.

Kontekst i tryb działania

Transakcja

Istnieje transakcja w toku.

Log

Istnieje otwarty log.

Różne przypadki wywoływania

Ten punkt wejścia jest wywoływany w standardowym podprogramie anulowania księgowania faktury od dostawcy i wykonywana jest tylko instrukcja „Delete” w tabelach wpisów księgowych w celu usunięcia dowodu (GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA).

 Dostępne zmienne

Zmienne

Definicja

 Zmienne TYPPCE, PIECE

 Typ i Numer dowodu księgowego powiązanego z fakturą

 

Otwarte tabele

Tabela

Ważna zawartość

Opis tabeli

 GACCENTRY [HAE]

Nie

 Dokumenty księgowe 

 GACCENTRYD [DAE]

Nie

 Pozycje dokumentów księgowych

 GACCENTRYA [DAA]

Nie

 Analityczne pozycje księgowe

 BALANCE [BAL]

Nie

 Salda

 BALANA [BLA]

Nie

 Salda analityczne

 GACCDUDATE [DUD]

Nie

 Rozrachunki