Parametry ogólne > Moduł Zakupy > Parametr PIHQTYAQR (Ilość możliwa do zafakturowania) 

Ten parametr służy do określenia, które ilości powinny zostać uwzględnione podczas wstępnego ładowania pozycji faktury na podstawie stanów statusów związanych z przyjęciami. Parametr dotyczy artykułów niezarządzanych przez magazyn oraz artykułów zarządzanych przez magazyn, odnośnie których można zagwarantować zidentyfikowanie pochodzenia. Są to artykuły zarządzane w oparciu o podział na partie (podpartie) oraz artykuły zarządzane w oparciu o numery seryjne (przyjęcie/wydanie). W przypadku artykułów zarządzanych w oparciu o podział na partie każde przyjęcie artykułu musi zainicjować utworzenie nowej partii, zapewniając optymalną funkcjonalność systemu. Tak więc, w przypadku gdy ten sam wewnętrzny numer partii zostałby przydzielony dwóm różnym przyjęciom, system nie byłby w stanie zidentyfikować, według ich statusu, części zapasów, które mają być przypisane do tychże przyjęć (a zwłaszcza w przypadku gdy w magazynie przenoszono towar z miejsca na miejsce).

Wartości dopuszczalne dla tego parametru: Ilość A, Ilość A+Q, Ilość A+Q+R.

  • Ilość A: W trakcie ponownego wczytywania pozycji faktury z listy przyjęć uwzględnione zostaną wyłącznie ilości odebrane o statusie A.
  • Ilość A+Q: W trakcie ponownego wczytywania pozycji faktury z listy przyjęć uwzględnione zostaną wyłącznie ilości odebrane odpowiadające statusom A i Q. Dla artykułów zarządzanych przez magazyn status Q nie ma żadnego znaczenia. Dla takiego rodzaju artykułów można wprowadzić w polu przyjęcia ilość wstrzymaną. W takim przypadku, gdy odebrana ilość wraz z ilością wstrzymaną odpowiada statusowi A, ilość wstrzymana odpowiada statusowi R.
  • +RQty A+Q: W trakcie ponownego wczytywania pozycji faktury z listy przyjęć uwzględnione zostaną wszystkie ilości bez względu na ich status.

Ilości odebrane i już zafakturowane oraz ilości zwrócone, dla których nie jest przewidywana korekta, zostają odjęte od tych ilości.

Poziom lokalizacji / zmienna globalna

Parametr jest zdefiniowany na poziomie Firma.Przynależy do rozdziału ACH (Zakupy) i do grupy INV (Zasady fakturowania),w której znajdują się następujące parametry :

  • FARCLOPER (Sprawdź faktury do przyjęcia)
  • GAUPNH (Dowód księgowy zwrotów w drodze)
  • GAUPTH (Automat księgujący rezerw)
  • PIBLKR (Ograniczenie do źródła lini fak.)
  • PIHACCDAT (Zezwalaj na zmiany daty księgowania)
  • PIHCALTAX (Obliczanie VAT)
  • PIHCPR (Korekta cen faktury)
  • PIHIMPCTL (Elementy fakturowania w imporcie)
  • PIHQTYRET (Fakturowanie zwróconej ilości)

Brak powiązania ze zmienną globalną.

Funkcje, których dotyczy

Ten parametr dotyczy następujących funkcji :

 Zakupy > Faktury > Faktury