Cette information intervient dans l'initialisation par défaut, du code banque en saisie de règlement de factures lorsque cette information est obligatoire.
L'initialisation s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : banque/caisse du client ou du fournisseur, banque renseignée sur le site, valeur du paramètre utilisateur BANKDEF - Banque par défaut, lorsqu'il s'agit d'une banque, ou par le paramètre utilisateur CAISDEF - Caisse par défaut(chapitre TRS, groupe DEF) lorsqu'il s'agit d'une caisse.