Compras > Consultas > Pedidos > Lista pedidos 

Esta función permite visualizar el conjunto de los pedidos de compra de un proveedor en particular o de todos los proveedores. La consulta de estos pedidos puede realizarse en un intervalo concreto de fechas, con una restitución que puede ir de los pedidos de una planta de compra al conjunto de pedidos del dossier pasando por los pedidos de una sociedad en particular.

Si se desea, se podrá acceder a cada pedido por túnel.

Requisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de Pantalla

La pantalla está formada por dos partes. La primera parte permite acceder a un conjunto de criterios mayores, la segunda parte permite visualizar en forma de cuadro el conjunto de los pedidos seleccionados según los criterios capturados.

Cabecera

Presentación

La información de cabecera de la pantalla permite determinar los principales criterios de selección de la consulta utilizada.

  • Sociedad: La sociedad se alimenta automáticamente por la sociedad de la planta de compra por defecto del usuario. Sigue siendo modificable y puede forzarse a vacío para consultar los pedidos de todas las sociedades. En este caso, la planta se fuerza a vacío automáticamente.
  • Planta: Es la planta de compra. Esta planta se alimenta automáticamente por la planta de compra por defecto del usuario. Se puede forzar a vacío. En este caso, la consulta tratará sobre el conjunto de los pedidos de la sociedad.
  • Proveedor: Cuando se accede a la consulta desde una ficha proveedor, el código de proveedor se indica por el código de proveedor de la ficha en curso de consulta. De otro modo, el código de proveedor no se indica. Si no se precisa el proveedor, la consulta tratará sobre todos los proveedores del dossier.
  • Fechas: Los límites de fecha precisados permiten filtrar los pedidos cuya fecha de pedido se incluye en este intervalo. Por defecto, se inicializan de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa por la fecha del día llevada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa por el primer día del mes procedente de la fecha del día menos dos meses.

También hay criterios complementarios que permiten determinar los pedidos a consultar:

  • Saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente saldados
  • No saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados
  • Firmado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos completamente firmados o aquellos para los que no hay circuito de firma
  • No firmado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no firmados o parcialmente firmados

Para información, se muestran la divisa de la sociedad y la del dossier.

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Campos

Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

Selección

Este campo permite indicar el código de sociedad.
La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de compra por defecto del usuario, pero se puede modificar.
SEEINFO Para consultar los pedidos de todas las sociedades, déjelo en blanco. En este caso, el campo de la planta permanece en blanco automáticamente.

Este campo permite introducir la planta de compra.
SEEINFO La planta se alimenta automáticamente con la planta de compra por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todos los pedidos de la sociedad.

  • Nº pedido inicial (campo POHNUMDEB)

 

 

  • Fecha inicio (campo ORDDATDEB)

Estos dos campos permiten definir rangos de fecha.
Estos rangos permiten filtrar los pedidos cuya fecha de pedido se encuentra en el intervalo correspondiente.
Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

  • la fecha de inicio se inicializa con el primer día del mes en curso menos dos meses,
  • la fecha de fin se inicializa con el último día del mes en curso.
  • Código reagrupación inicio (campo GPGCODDEB)

Divisas

Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar.

Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar.

Estado

  • Saldado (campo CLEFLGO)

Marque esta casilla para seleccionar los pedidos totalmente saldados.

  • No saldado (campo CLEFLGN)

Marque esta casilla para seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados.

Firma

  • Firmado (campo APPFLGO)

Marque esta casilla para seleccionar los pedidos totalmente firmados o sin circuito de firma.

  • No firmado (campo APPFLGN)

Marque esta casilla para seleccionar los pedidos no firmados o parcialmente firmados.

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Pestaña número 1

Presentación

Los datos que se muestran dependen de la parametrización de la pantalla de consulta.

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Campos

Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

Tabla

  • N.º pedido (campo POHNUM)

 

 

 

  • Fecha (campo ORDDAT)

 

  • Importe AI (doc) (campo TOTORD)

 

  • Importe II (doc) (campo TTVORD)

 

 

  • Importe A.I. (sociedad) (campo TOTORDLOC)

 

  • Importe I.I. (sociedad) (campo TTVORDLOC)

 

  • Importe A.I.(dossier) (campo TOTORDDOS)

 

  • Importe I.I.(dossier) (campo TTVORDDOS)

 

 

  • Anticipo emitido (campo INSAMT)

 

  • Anticipo deducido (campo INSPAY)

 

  • Anticipo emitido(sociedad) (campo INSAMTLOC)

 

  • Anticipo deducido(sociedad) (campo INSPAYLOC)

 

  • Anticipo emitido(dossier) (campo INSAMTDOS)

 

  • Anticipo deducido(dossier) (campo INSPAYDOS)

 

 

 

 

  • Firmado (campo APPFLG)

 

  • Recibido (campo RCPFLG)

 

  • Facturado (campo INVFLG)

 

  • Saldado (campo CLEFLG)

 

  • Impreso (campo PRNFLG)

 

  • Total gastos productos (doc) (campo FCSCSTPURD)

 

  • Total gastos productos (sociedad) (campo FCSCSTPURS)

 

  • Coste real compra (sociedad) (campo REACSTPUR)

 

  • Coste real compra (doc.) (campo REACSTPURD)

 

  • Importe línea AI (doc) (campo LINAMTDOC)

 

  • Importe línea AI (sociedad) (campo LINAMTSOC)

 

  • Impuesto no deducible (doc) (campo NONDEDTAXD)

 

  • Impuesto no deducible (sociedad) (campo NONDEDTAXS)

 

  • Elemento de facturación dism (doc) (campo DISCGRAMTM)

 

  • Elemento de facturación dism (sociedad) (campo DISCGRAMTM)

 

  • Elemento de facturación aum (doc) (campo DISCGRAMTM)

 

  • Elemento de facturación aum (sociedad) (campo DISCRGAMTM)

 

  • Total gastos de entrega (doc.) (campo TOTCOEFFAP)

 

  • Total gastos de entrega (soc.) (campo TOTCOEFFAP)

 

  • Total facturas complementarias (doc) (campo AMTNOTLIND)

 

  • Total facturas complementarias (sociedad) (campo AMTNOTLINS)

 

  • Total gastos (doc) (campo TOTCHARGES)

 

  • Total gastos (sociedad) (campo TOTCHARGES)

 

  • Total coste compra (doc) (campo TOTCOUTACH)

 

  • Total coste compra (sociedad) (campo TOTCOUTACH)

 

  • Total peso líneas (campo TOTLINWEU)

 

  • Total volumen líneas (campo TOTLINVOU)

 

 

 

  • Código agrupación (campo GPGCOD)

 

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Icono Acciones

Gestión objetos de base

Este botón permite acceder al pedido de compra.

Trazabilidad asientos compras
Líneas de pedidos

 

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Botones específicos

Este botón permite acceder a los criterios definidos anteriormente, pero también a los complementarios:

  • N° de Pedidos: Estos criterios permiten dar límites de pedido de compra a visualizar
  • Recibido: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente recibidos
  • No Recibido: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no recibidos y parcialmente recibidos
  • Facturado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente facturados
  • No facturado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no facturados y parcialmente facturados
  • Impreso: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos impresos
  • No impreso: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no impresos

Esta pantalla también permite escoger el criterio de selección de los pedidos. Por defecto, se seleccionan por número de pedido, pero también pueden seleccionarse por fecha de pedido.

También se puede memorizar los criterios de selección bajo un código de memo para recordarlos posteriormente.

El código de memo STD es uno concreto ya que se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. Para este código de memo en particular, los límites de fecha no se conservan para poder disponer siempre por defecto de los pedidos de compra de los dos últimos meses y del mes en curso.

Barra de Menú

Gráficos / AI/periodo

Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido.

Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

Gráficos / Desglose AI/periodo

Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido desglosado en función de la situación de los pedidos seleccionados (En pedido, No firmado, Saldado, Entregado no facturado, Facturado).

Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

Mensajes de Error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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