Ayuda de campo (NCSBPSNUM) 

Este campo solo se puede completar si el campo Origen tiene asignado el valor "Proveedor", "Interno" o "Externo". Este campo determina qué documentos se pueden vincular a la no conformidad.

Debe tener en cuenta los siguientes elementos para decidir si quiere indicar o no un código de proveedor.

  • Si la no conformidad solo es aplicable a un proveedor determinado:
  • Mantenga el código de proveedor mostrado si la no conformidad se ha creado directamente desde una recepción de compra.
  • Introduzca o seleccione el código del proveedor considerado el creador de la incidencia en la tabla Proveedores (tabla BPSUPPLIER).
  • Si se ha introducido un código de proveedor, solo puede vincular un documento asociado a dicho proveedor.

  • Si la incidencia es aplicable a más de un proveedor, debe dejar este campo en blanco. De esta forma, podrá vincular documentos de varios proveedores.
    Borre el código de proveedor mostrado y deje el campo en blanco si la no conformidad se ha creado directamente desde una recepción de compra.
    Añada los proveedores directamente a la sección Declarado por.

  • Si la incidencia es aplicable a proveedores, clientes y otros individuos (internos o externos), debe dejar este campo en blanco.
    Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.

  • Si tiene que vincular documentos de varios proveedores o clientes a la no conformidad, debe dejar este campo en blanco.
    Añada las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.

  • Si desconoce el código del proveedor, deje el campo en blanco. Puede añadirlo posteriormente al campo, si el estado de la no conformidad es "Nuevo", o a la sección Declarado por, si se ha lanzado el ciclo correctivo/preventivo.
  • Solo puede identificar un proveedor o un cliente, no ambos. También puede optar por no introducir esta información. Si deja el campo en blanco, añada los proveedores o clientes directamente a la sección Declarado por y asocie los documentos correspondientes.

    Si se introduce un código de proveedor, solo puede vincular un documento asociado a dicho proveedor.