Renseignez le nom de fichier, le type de fichier et le compte bancaire bénéficiaire. Vous pourrez ensuite lancer l'import du fichier BVR.
Après l'import du fichier, les paiements contenus dans le fichier sont lettrés avec les factures correspondantes au moyen du numéro BVR. Pour les factures qui ont effectivement été lettrées, les comptabilisations de paiement sont générées. Les paiements du fichier BVR qui n'ont pas été lettrés peuvent être modifiés manuellement après import.
Remarques :
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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