Ce paramètre contrôle la façon dont sont alimentées les lignes de facture d'achat. Cette restriction s'applique à toutes les lignes de facture portant sur des articles dont la case à cocher Article réceptionné est sélectionnée au niveau de la fiche Articles, qu’un code de tolérance existe ou non.
Trois valeurs sont disponibles :
Pas de restrictionPré-chargement de commande si pas de réceptionIl n'existe aucune restriction relative à l'alimentation des lignes de facture d'achat. Vous pouvez sélectionner une ligne de commande ou une ligne de réception, que la réception ait été effectuée ou non. Cela signifie que vous pouvez créer des factures sans les réceptions correspondantes.
Pré-chargement de réception uniquementVous pouvez sélectionner une ligne de commande uniquement si cette ligne n'est pas totalement réceptionnée, ni partiellement réceptionnée et soldée.Cette option s'applique ainsi aux commandes ayant comme conditions de règlement un acompte ou une facturation partielle.Les lignes de commande de type Contremarque directe ne sont pas concernées puisqu'elles ne sont pas réceptionnées.
Vous pouvez sélectionner uniquement une ligne de réception (que la réception ait été effectuée ou non) lorsqu'elle porte sur des articles dont la case Article réceptionné est sélectionnée. Cela implique de toujours traiter les réceptions avant la facturation. Les lignes de commande de type Contremarque directe ne sont pas concernées puisqu'elles ne sont pas réceptionnées.
Le paramètre est défini au niveau Société.Il appartient au chapitre ACH (Achats) et au groupe INV (Règles facturation & comptable),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
La variable globale GPIBLKR lui est associée.
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Achats > Factures > Factures