Utilisez ce paramètre pour sélectionner le type de facture d'acompte client générée dans la fonction Facture d'acompte.
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe PIM (),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
Aucune variable globale ne lui est associée.
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Facture d'acompte
Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :
PREPM : Gestion factures d'acompte