Verwenden Sie diesen Parameter um anzugeben, ob die Prüfung des Lieferantenkreditlimits auf Ordnerebene (alle Unternehmen zusammen) oder nach Unternehmen erfolgen soll. Bei der Erfassung eines Auftrags weist eine Warnmeldung darauf hin, dass das Kreditlimit überschritten wurde. Oder eine Meldung sperrt die Auftragserstellung, wenn der Lieferant die Aufträge gesperrt hat.
Arbeitsmappe - Bei der Prüfung wird das Kreditlimit des Ordners für diesen Lieferanten mit dem vom Lieferanten zugelassenen Kreditlimit verglichen.
Unternehmen - Bei der Prüfung wird das Kreditlimit des Unternehmens mit dem vom Lieferanten zugelassenen Kreditlimit verglichen.
Der Kreditbetrag wird wie folgt berechnet:
Kreditlimit = In Bestellung Brutto + Erhalten nicht fakturiert Brutto + In Rechnung gestellt, nicht gebucht + Buchhaltungssaldo + Wechselbuchung (*).
(*) Die Integration des Kreditlimits des Portfoliobetrags hängt vom Parameter OSTSDRAFT - Betrag Wechsel Lieferantenkredit ab.
Die Prüfung erfolgt in Bezug auf das mit dem Lieferanten verbundenen Risiko-Personenkonto.
Sie erfolgt in Bezug auf den Kursverlauf oder in Bezug auf einen aktualisierten Kurs, abhängig vom Wert des Parameters OSTCHGTYP - Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit.
Der Parameter wird auf folgender Ebene definiert: Unternehmen.Gehört zum Kapitel TC (Stammdaten) und zur Gruppe OST (Verwaltung Kreditlimts),Dort befinden sich auch die folgenden Parameter :
Die globale Variable GOSTSCTL ist ihm zugeordnet.
Dieser Parameter wirkt sich auf folgende Funktionen aus: :
Stammdaten > Personenkonten > Lieferanten
Einkauf > Rechnungseingang > Rechnungseingang
Einkauf > Retoure > Einkaufsretoure
Einkauf > Bestellungen > Kontrakte
Einkauf > Bestellungen > Bestellungen
Einkauf > Wareneingang > Wareneingang
In den oben angegebenen Funktionen sind nur die Aufträge von der Prüfung betroffen. In den anderen Funktionen wird das Kreditlimit nicht geprüft, sie sind jedoch Teil der Berechnung des Kreditlimits.