Questa consultazione è anche accessibile direttamente dalla scheda cliente fornitore.
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Presentazione
L'elaborazione parte dal momento in cui si attiva il bottone [OK].
Si può comunque limitare l'elaborazione ad una società, una società e/o un fornitore.
L'elaborazione analizza tutti i movimenti corrispondenti ai criteri le cui caratteristiche sono le seguenti:
I risultati sono riportati nella tabella degli in-corso fornitori (BPSUPPMVT).
Oltre ad aggiornare l'in-corso finanziario dei fornitori per società, questo strumento aggiorna la data, il numero di movimento e l'importo degli ultimi documenti di ogni fornitore per società.
Può essere generato un file traccia che indicherà il numero di registrazioni della tabella degli in-corso elaborate ed il numero di righe di documenti che hanno permesso questa elaborazione. Se è avvenuta una correzione, il tipo di correzione effettuata per coppia società/fornitore viene precisato: Importo dell'in-corso, data dell'ultimo movimento, Numero dell'ultimo movimento o importo dell'ultimo movimento.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
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| Precisa su quale società si effettua l'elaborazione. |
|   |
| Permette di effettuare l'elaborazione sul fornitore indicato. |
Generazione
| Contrassegnare la casella per ottenere una traccia sullo svolgimento dell'elaborazione. |
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Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard FUNBPSMVT è previsto per questo.
Questo bottone permette di registrare sotto un codice Memo i vari criteri ed informazioni di generazione inseriti. |
Questo bottone permette di caricare i criteri e le informazioni di generazione registrati in precedenza sotto un codice Memo. |
Questo bottone permette di cancellare un codice Memo già registrato. |