Z tego parametru należy skorzystać, aby wskazać, czy kontrola kredytu dla dostawcy musi być wykonywana według firmy czy dla wszystkich firm (na poziomie folderu). Podczas wprowadzania zamówienia komunikat ostrzegający informuje, że limit kredytowy został przekroczony, a komunikat blokujący zabrania utworzenia zamówienia, jeśli dostawca ma zablokowane zamówienia.
Folder – kontrola kredytu wykonywana jest poprzez porównanie kredytu folderu dla dostawcy z kredytem dozwolonym dla tego dostawcy.
Firma – kontrola kredytu wykonywana jest poprzez porównanie kredytu firmy dla dostawcy z kredytem dozwolonym dla tego dostawcy.
Kwota kredytu obliczana jest w następujący sposób:
Kredyt = Kwota zamówień brutto + Przyjęte niezafakturowane brutto + Zafakturowanie niezaksięgowane + Saldo księgowe + Księgowanie weksli (*)
(*) Uwzględnienie kwot weksli w poziomie kredytowym zależy od ustawień parametru OSTSDRAFT – Kwota weksli – kredyt. dostawcy.
Kontrola wykonywana jest w oparciu o ryzyko kontrahenta powiązane z dostawcą.
Wynika ono z historii kursów wymiany lub zaktualizowanego kursu w zależności od wartości parametru OSTCHGTYP – Kontrola źródł. limitu kredyt.
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Firma.Przynależy do rozdziału TC (Dane postawowe) i do grupy OST (Windykacja),w której znajdują się następujące parametry :
Powiązane ze GOSTSCTL zmienną globalną.
Ten parametr dotyczy następujących funkcji :
Dane podstawowe > Kontrahenci > Dostawcy
Zakupy > Faktury > Faktury
Zakupy > Zwroty > Zwroty przychodów
Zakupy > Zamówienia > Otwarte zamówienia
Zakupy > Zamówienia > Zamówienia
Zakupy > Przyjęcia > Przyjęcia
W funkcjach wymienionych powyżej kontroli podlegają wyłącznie zamówienia. Inne funkcje nie kontrolują kredytu, ale są używane do jego obliczenia.