O controlo desta coerência está colocado em obra desde que o parâmetro ACCPERCTL - Controlo períodos contabilidade tem por valor "Sim".
Uma situação de incoerência se apresenta quando uma modificação, lado da contabilidade, está trazida sobre o corte exercício/períodos de um tipo de referencial. Esta modificação marca os contextos de amortizações da sociedade utilizando este referencial como estando dessincronizados.
Desde logo que pelo menos um contexto da sociedade está dessincronizado, mas nenhuma ação ofício (reavaliação, depreciação, alteração de método, encerramento...) unitário ou massivo não está autorizado do Ativo para esta sociedade.
O encerramento do lado Ativos estando interdito, o encerramento lado Contabilidade não está, deste facto possível. É a colocação em obra deste utilitário de Sincronização que permite sair desta situação de bloqueio.
A situação de dessincronização de um contexto está visível ao nível do Estatuto detalhado dos contextos,separador Cálculo (o campo Tipo de modificação tem por valor: "Contexto" e o campo Parâmetro modificado tem por valor : 'DESYNC').
Consulte a docuemntação de Implementação
Apresentação
O lançamento do utilitario necessita unicamente o registo das informações de identificação da sociedade e do contexto a tratar.
É possivel de lançar o tratamento em massa sobre o conjunto dos contextos de uma sociedade e sobre conjunto das sociedades.
Em caso de dessincronização de um contexto retido para gerar as Unidades de Obra : As UO dos eventuais planos de produção associados são atualizados a partir do período de ressincronização em reportantdo o número de Unidades de obra do último período não afetado pelo corte. Poderá ser então necessário de registar as quantidades e de submeter um cálculo de amortizações.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Opções
| Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données. Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0. |
Parâmetros
| Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites. Laissez la case désactivée si vous souhaitez indiquer un site spécifique dans le champ Site. |
| Ce champ affiche le code de la société. |
| Esta check box a preencher permite de indicar, quando ela está activada, que o tratamento deve se aplicar ao conjunto das sociedades (seja do conjunto, seja da sociedade seleccionada). |
| Saisissez le contexte d'amortissement. |
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O tratamento realiza, sobre cada um dos contextos :
Quando existe um plano de produção na ou nas sociedades cujos contextos fazem objeto do tratamento de sincronização, e´necessário de atualizar as unidades de produção a partir do período corrente. Com efeito, o tratamemnto de sincronização suprime sistematicamente o conjunto das unidades de produção existentes sobre os períodos precedentemente definidos.
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
xx corresponde ao código da sociedade tratada.
Esta mensagem se apresenta quando existe um exercício seguinte + 1 sobre o contexto contabilístico e fiscal dos ativos então que não existam nos exercícios contabilísticos.
Neste caso, deve criar este exercício ao lado da contabilidade, com um mesmo corte periódico que os Ativos do exercício. Não é todavia necessário de abrir este exercício, nem os períodos.
Uma vez o exercício contabilístico criado, relance o utilitário de Sincronização dos contextos. Desassinale a check box Simulação para que o tratamento de sincronização seja executado em real.