Comptabilité tiers > Facturation > Factures en attente 

Cette fonction permet de passer en masse les factures fournisseurs qui ont été saisies dans la ‘Facturation fournisseur’ de l’état En attentevers l’état A valider. Tant que ceci n’a pas été fait (soit manuellement par modification des factures, soit par ce traitement automatique), elles ne pourront pas être validées (ni manuellement, ni par le traitement automatique correspondant).

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Une fenêtre de dialogue s’affiche qui permet de sélectionner les factures qui vont être traitées. On peut faire une sélection sur :

  • la société,
  • le site,
  • l’utilisateur,
  • le type de pièces concerné,
  • une borne de dates,
  • une borne de numéros.

On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures traitées.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pas d'aide liée à ce champ.

 

 

  • Tous sites (champ ALLFCY)

Pas d'aide liée à ce champ.

 

  • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

 

 

  • Tous types (champ ALLTYP)

 

  • Type facture (champ SIVTYP)

 

  • Date début (champ STRDAT)

 

  • Date fin (champ ENDDAT)

 

  • Facture début (champ VCRDEB)

 

  • Facture fin (champ VCRFIN)

 

Génération

  • Fichier de trace (champ TRC)

Pas d'aide liée à ce champ.

 

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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