Indiquez dans ce paramètre le type de facture qui sera proposé par défaut dans les traitements de génération automatique des factures ou qui sera utilisé lors d’une création automatique de facture (depuis une Commandeou une Livraison).
Les valeurs possibles sont celles des types de factures de vente.
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
La variable globale GSIVTYP lui est associée.
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité > Traitements arrêtés > Factures à émettre
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Génération factures commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Génération factures échéances
Ventes > Factures > Génération factures transferts
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Commandes > Commandes
Ce paramètre est défini à plusieurs niveaux. Il est pris en compte selon l’ordre de priorité suivant :
1. Site. En création de facture, le site pris en compte est le site initialisé par défaut sur la facture : il s’agit du site de stock associé au Profil fonction de l'utilisateur. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de ce site par défaut, c’est le paramètre défini au niveau société qui est pris en compte.
2. Société. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de la société du site, c’est le paramètre défini au niveau dossier qui est pris en compte.
3. Dossier