Sie können auch direkt im Kundendatenblatt Lieferant aufgerufen werden.
Siehe Dokumentation Umsetzung
Übersicht
Die Verarbeitung wird gestartet, wenn auf den Button "OK" geklickt wird.
Die Verarbeitung kann jedoch auf ein Unternehmen oder einen Lieferanten begrenzt werden.
Die Verarbeitung durchsucht alle Bewegungen, die den Kriterien mit folgenden Merkmalen entsprechen:
Die Ergebnisse werden in der Tabelle der laufenden Lieferantenaktionen (BPSUPPMVT) übertragen.
Dieses Tool aktualisiert nicht nur die laufenden Finanzaktionen der Lieferanten pro Unternehmen, sondern auch das Datum, die Belegnummer und den Betrag der letzten Dokumente jedes Lieferanten pro Unternehmen.
Es kann eine Logdatei generiert werden, in der die Anzahl der Einträge der Tabelle der verarbeiteten Aktionen und die Anzahl der Dokumentenpositionen für diese Verarbeitung angegeben werden. Bei einer Berichtigung wird der Typ dieser Berichtigung pro Tupel Unternehmen/Lieferant angegeben: Betrag der laufenden Aktionen, Datum des letzten Belegs, Nummer oder Betrag des letzten Belegs.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
|   |
| Erfassen Sie ein Unternehmen für den Report. |
|   |
| Führt die Bearbeitung des angegebenen Lieferanten aus. |
Generierung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei nach Ausführung der Verarbeitung zu generieren. |
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Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNBPSMVT ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Mit diesem Button können die verschiedenen eingegebenen Kriterien und Generierungsdaten unter einem bestimmten Memocode gespeichert werden. |
Mit diesem Button können die zuvor unter einem Memocode gespeicherten Kriterien und Generierungsdaten wieder abgerufen werden. |
Über diesen Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode gelöscht werden. |