Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Presentazione
La videata di proroga delle scadenze clienti si effettua su un riquadro dove ogni riga rappresenta un pagamento.
E' necessario indicare soltanto la prima colonna (il numero pagamento). Per facilitare la ricerca di un numero pagamento, un menù contestuale "selezione" propone una finestra di selezione dei pagamenti per tipo di pagamento, terzo...
Vengono visualizzati il numero pagamento indicato e le informazioni relative a questo pagamento. Il cursore si posiziona direttamente sulla colonna "scadenza" dove la nuova data scadenza, per questo pagamento, deve essere inserita.
Una volta visualizzati tutti i pagamenti da elaborare e le nuove date scadenza prorogate, il bottone permette di validare questo cambiamento e di registrarlo a livello del pagamento, ma anche sui movimenti contabili generati dallo stesso.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Data di contabilizzazione dei movimenti di proroga che verranno generati. Di default viene visualizzata la data del giorno. |
Riquadro Dettagli
| Numero del pagamento da prorogare.
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| Nuova data scadenza del pagamento. Questa data di proroga può essere antecedente o successiva alla vecchia data scadenza. |
| Descrizione della testata movimento |
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Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Questo messaggio appare se l'utente non ha diritti di accesso.
Questo messaggio viene visualizzato se l'elaborazione batch di validazione dei movimenti non ha ancora generato un movimento che fa riferimento al pagamento.
Impossibile prorogare un pagamento che è insoluto.
Impossibile prorogare un pagamento che è rimesso in banca.
Il pagamento è già stato inserito nel riquadro.
Il terzo inserito non è un cliente.
Il campo DACDUDDAT vale 3 nel file TABPAYTYP per il tipo pagamento inserito.
Non si ha accesso ai pagamenti effettuati da questo sito.