Parametri generali > Capitolo Terzi > Parametro GAUUNPAY (Insoluti (spese)) 

Questo parametro è da indicare soltanto se il parametro TAXUNPAY(spese di insoluti su movimento separato) è a "si".

Questo parametro permette di definire il codice movimento automatico da utilizzare per la contabilizzazione delle spese legate agli insoluti. Si tratta di default del movimento automatico UNPAY.

Livello di localizzazione / Variabile globale

Il parametro è definito a livello Dossier.Appartiene al capitolo TRS (Terzi) e al gruppo UNP (Gestione insoluti),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :

I suoi valori sono definiti dalla funzione Movimenti automatici.

Nessuna variabile globale gli è associata.

Funzioni interessate

Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :

 Contabilità terzi > Pagamenti/Incassi > Insoluti

Codici attività

I seguenti codici attività (classificati per tipo) sono associati al parametro :

 FUP : Gestione solleciti e insoluti

Note

TAXUNPAY: deve essere posizionato a "Si" per poter utilizzare questo parametro. Questo parametro indica se, nel caso in cui l'insoluto sia ritornato con spese bancarie associate, queste ultime sono da contabilizzare sullo stesso movimento dell'insoluto (TAXUNPAY=No) o su un movimento differente (TAXUNPAY=Si). In questo ultimo caso il parametro GAUUNPAY deve indicare il nome del movimento automatico che elaborerà le spese successivamente alla contabilizzazione dell'insoluto (il parametro GAUUNPAI indica il movimento automatico che contabilizza l'insoluto).

  • Esempio: Caso di un insoluto con spese sullo stesso movimento:

Parametro 

Conto

Terzo

Dare

Avere

GAUUNPAI

411 (Cliente)

001

1196

512 (Banca)

1315,60

627 (Spese bancarie)

100

4456 (IVA ded.)

19,6



  • Esempio: Caso di un insoluto con spese su movimento separato:

Parametro 

Conto

Terzo

Dare

Avere

GAUUNPAI

411 (Cliente)

001

1196

512 (Banca)

1196

GAUUNPAY

512 (Banca)

119,60

627 (Spese bancarie)

100

4456 (IVA ded.)

19,6



Nel caso in cui le spese d'insoluti sono a carico del cliente il parametro TYPINVNDT permette di generare direttamente una fatturazione cliente relativa alla riscossione di tali spese. Il parametro generale ACCEXSBAN, permette di determinare il conto spese da utilizzare per la generazione della fattura/nota debito.