Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Prezentacja
Proces zaczyna się od razu po aktywowaniu przycisku [OK].
Przetwarzanie może być ograniczone do firmy, firmy i/lub dostawcy.
Przeskanowane zostaną transakcje odpowiadające następującym kryteriom:
Wyniki znajdują się w tabeli salda kontrahenta (BPSUPPMVT).
Poza aktualizowaniem salda kontrahenta według firmy, ten program pomocniczy aktualizuje datę, numer zapisu w dzienniku oraz kwotę ostatnich dokumentów każdego kontrahenta według firmy.
Plik śledzenia może zostać wygenerowany aby stworzyć listę przetworzonych rekordów w tabeli salda kontrahenta oraz pozycji dokumentów, które pozwalają na takie przetwarzanie. W przypadku korekty, podany jest typ takiej korekty przeprowadzonej dla każdej pary firma/kontrahent: Kwota salda kontrahenta, data ostatniego zapisu w dzienniku, numer lub kwota ostatniego zapisu w dzienniku.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
|   |
| Należy wprowadzić firmę na potrzeby raportu. |
|   |
| Służy do uruchomienia przetwarzania przypisanego dostawcy. |
Generowanie
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po wykonaniu procesu. |
Zamknij
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FUNBPSMVT zadanie standardowe.
Przycisk ten służy do zapisania pod kodem zapytania kryteriów i parametrów generowania, które są używane. |
Przycisk ten służy do załadowania kryteriów i parametrów generowania uprzednio zapisanych pod kodem zapytania. |
Przycisk ten służy do usuwania uprzednio zapisanego kodu zapytania. |