Présentation
Sélection des bulletins de paie à traiter suivants certains critères.
Calcul de l’Od de paye :
Les montants des rubriques, qui ont été calculés lors de la paye, sont ventilés dans les comptes comptables. Cette ventilation est paramétrée dans le fichier RUBRIQUE. Si le compte est détaillé par salarié, l’Od contient autant de lignes de ce compte qu’il y a de salarié. Sinon l’Od contient une seule ligne pour le compte.
Une Od est générée par société et par date de paye, c’est à dire qu’un numéro d’Od regroupe tous les bulletins de paye établis par une même société à un même date de paye.
Une fois le calcul terminé, le bulletin du salarié passe à l’état En cours de comptabilisation.
La ventilation analytique se base soit sur la clé de répartition, soit sur les coefficients, saisis dans la fiche Valeurs salariés. Dans le cas d’une saisie par coefficient la ventilation est proratisée en fonction des coefficients. Si plusieurs lignes d’affectations sont saisies sans coefficient, le coefficient est considéré comme nul (aucune ventilation ne sera faite sur ces affectations). Si une seule ligne d’affectation est saisie sans coefficient, le montant total est ventilé sur cette affectation.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Caractères alphanumériques permettant d'identifier une société de manière unique. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Ce numéro permet d'identifier le site de façon unique. Toutes les actions de gestion opérationnelles sont menées à partir d'un site. Il est possible d'associer un site par défaut ou un site par module à chaque utilisateur. Selon la fonction utilisée, le site par défaut est proposé automatiquement. Il peut être modifié avec un autre site qui a été autorisé pour l'utilisateur, en fonction des autorisations de cet utilisateur. |
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| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les services (sinon, il est nécessaire de les indiquer). |
| Utilisez ce code pour identifier le service pour lequel le traitement doit être exécuté. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les profils (sinon, il est nécessaire des les indiquer). |
| Utilisez ce code pour identifier le profil salarié pour lequel le traitement doit être exécuté. |
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| Ce code permet d'identifier la population de salariés pour laquelle le traitement doit être exécuté. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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| Si cette case est cochée, le système génèrera une Od de paie pour chaque date de paie et pour chaque site financier différents. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Il faut créer le compteur dans la table AVALNUM. Le code du compteur est le même que celui renseigné dans la table TABCOUAFF. Si aucun compteur n’est défini dans la table TABCOUAFF, il faut créer le compteur « ODN ».
Le compteur des Od a atteint le dernier numéro. Il faut faire une remise à zéro du compteur après avoir fait une Raz des tables ODPAY, ODPAYE, ODPAYA.
La date de fin doit être supérieure à la date de début de période.