Achats > Commandes > Contremarques > Contremarque - Mise en oeuvre  

Pré-requis

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d’effectuer le paramétrage suivant :

Fiche article

Onglet Gestion

L’article doit être paramétré comme géré en contremarque. On peut également indiquer un seuil, en quantité d’unité de vente, à partir duquel la zone " Méthode de livraison " dans les lignes de commande de vente, sera initialisée par défaut comme Contremarque directe.

Onglet fournisseur

Le fournisseur choisi pour générer la commande d’achat relative à la commande de vente dépend du choix effectué sur la fiche article au niveau des fournisseurs. Il est possible de préciser, par l’activation du flag correspondant, quel fournisseur devra être sélectionné. Par défaut, il s’agit toujours du premier fournisseur de la liste.

Fiche Article-Site

Au niveau de la définition de la fiche article-site et ce pour chaque site sur lequel on souhaite gérer de la contremarque sur cet article, il faut  associer sur l'onglet "Planification" une règle d'affectation de type contremarque, c'est à dire une règle d'affectation ayant la coche "Mode contremarque (1 à 1) active.
Par ailleurs, le type de suggestion de réapprovisionnement doit être à la valeur "Achats" si on souhaite couvrir par défaut l'article par une contremarque d'achat. En effet, en fonction de la catégorie de l'article on pourrait choisir une contremarque de type production.

Commande de vente (cf. documentation Commandes)

Dans l’onglet ligne, lors de la saisie des lignes de commande, la zone " Méthode de livraison " est à renseigner. Cette zone peut être initialisée par défaut grâce au paramétrage effectué dans la fiche article, mais il reste modifiable au cas par cas.

Tarifs (cf. documentation Saisie des tarifs)

Afin d’initialiser les lignes de commandes d’achat, un tarif fournisseur doit exister pour l’article concerné afin de définir un prix brut pour cet article.

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

 ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

 ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site

 POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande

 POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande

 PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

 PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard

Ventes

 DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

BPSUPPMVT [MVS]

Mouvements fournisseurs

FACILITY [FCY]

Sites

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

PORDER [POH]

Commandes d'achat

PORDERC [POC]

Commandes d'achat cumul av-ret

PORDERP [POP]

Commandes d'achat Prix

PORDERQ [POQ]

Commandes d'achat quantités

PPRICCONF [PPC]

Paramétrage tarifs fournisseur

PPRICLINK [PPK]

Recherche tarifs achat (link)

SORDER [SOH]

Commandes de vente - Entête

SORDERP [SOP]

Commandes de vente - Prix

SORDERQ [SOQ]

Commandes de vente - Quantités

STOCK [STO]

Stocks

TABCOEFF [TCO]

Table des coefficients

TABUNIT [TUN]

Table des unités