Siehe Dokumentation Umsetzung
Es handelt sich um reine Anzeigedaten. Es kann nichts geändert oder hinzugefügt werden. Die verschiedenen Angaben werden aus der Erfassungsfunktion für Lieferanforderungen initialisiert.
Pro Kontraktposition wird eine Maske generiert. Aus der Auswahlliste links kann schnell die für die Anzeige gewünschte Kontraktposition ausgewählt werden.
Übersicht
Es handelt sich um die Kopfzeilendaten der Lieferanforderung. An dieser Stelle finden sich:
Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Kontrakten: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Kontrakten muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich zwingend um einen Verkaufsstandort handeln. Gleichzeitig muss an dem Einkaufsstandort, der am Ursprung des Kontraktes stand, ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufskontrakt fungiert.
Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird das Kontrollkästchen Standortübergreifend des Kontraktes automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Kontraktes, wird auch das Kontrollkästchen Unternehmensübergreifend aktiviert.
In diesem Bereich werden folgende Daten angezeigt:
In der Funktion Anforderung Lieferung erscheinen in der Tabelle für die Erfassung der Lieferpositionen nur noch nicht erfolgte Lieferungen (Status "In Warteschlange" oder "In Verzug" sowie stornierte Lieferpositionen (Status "Abgeschlossen"). Sobald zu einer Lieferposition ein Wareneingang erfolgte, wird sie nicht mehr in der Tabelle angezeigt.
Die Tabelle der Lieferanforderungen hingegen umfasst sämtliche Positionen, auch solche, zu denen ein Wareneingang erfolgt ist. Somit ist es möglich, sämtliche Vorgänge zu einer Kontraktposition anzuzeigen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
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| Die Auftragsnummer ist für jeden Auftrag eindeutig. Sie kann so identifiziert werden. Bei Duplizierung von Bestellungen mit einem vom Tagesdatum abweichenden Bestelldatum wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Preise und Nachlässe gemäß dem neuen Bestelldatum neu zu kalkulieren. |
| Position des Einkaufsauftrags. |
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Symbol Aktionen
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
PRTSCR : Druck Maske
PSUIVOUV : Rückmeldung Kontrakte
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Zugriff auf den Kontrakt zu den Lieferanforderungen. |
Anzeige der Kontraktpositionssituation zu einem Stichtag (Bestellmenge, eingegangene Menge etc.). |