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Übersicht über die im Rahmen des Kontrakts (siehe Dokumentation Kontrakt) erfolgten Lieferanforderungen (siehe Dokumentation Lieferanforderungen) und damit allgemeine Übersicht über den Status eines Lieferplans zu einem Standort, Lieferanten oder zu einem bestimmten Artikel.

Übernahme der erfassten Lieferanforderungsdaten und Umlage auf die einzelnen Kontraktpositionen.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Es handelt sich um reine Anzeigedaten. Es kann nichts geändert oder hinzugefügt werden. Die verschiedenen Angaben werden aus der Erfassungsfunktion für Lieferanforderungen initialisiert.

Pro Kontraktposition wird eine Maske generiert. Aus der Auswahlliste links kann schnell die für die Anzeige gewünschte Kontraktposition ausgewählt werden.

Erfassungsmaske

Übersicht

Kopfzeilendaten

Es handelt sich um die Kopfzeilendaten der Lieferanforderung. An dieser Stelle finden sich:

  • Kontraktstandort
  • Kontraktnummer
  • Kontraktpositionsnummer zu der in dieser Maske angezeigten Position
  • Lieferant

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Kontrakten: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Kontrakten muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich zwingend um einen Verkaufsstandort handeln. Gleichzeitig muss an dem Einkaufsstandort, der am Ursprung des Kontraktes stand, ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufskontrakt fungiert.

Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird das Kontrollkästchen Standortübergreifend des Kontraktes automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Kontraktes, wird auch das Kontrollkästchen Unternehmensübergreifend aktiviert.

  • Vertragsreferenz und -beginn
  • Vermerke Standortübergreifend und Unternehmensübergreifend

Artikeldaten

In diesem Bereich werden folgende Daten angezeigt:

  • Artikelcode (und / oder Artikelcode des Lieferanten)
  • Lieferstandort und Lieferadresse
  • PUR

Tabelle Anforderungspositionen

In der Funktion Anforderung Lieferung erscheinen in der Tabelle für die Erfassung der Lieferpositionen nur noch nicht erfolgte Lieferungen (Status "In Warteschlange" oder "In Verzug" sowie stornierte Lieferpositionen (Status "Abgeschlossen"). Sobald zu einer Lieferposition ein Wareneingang erfolgte, wird sie nicht mehr in der Tabelle angezeigt.

Die Tabelle der Lieferanforderungen hingegen umfasst sämtliche Positionen, auch solche, zu denen ein Wareneingang erfolgt ist. Somit ist es möglich, sämtliche Vorgänge zu einer Kontraktposition anzuzeigen.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Blocknummer 1

 

  • Vertragsnr. (Feld POHNUM)

Die Auftragsnummer ist für jeden Auftrag eindeutig. Sie kann so identifiziert werden.

Wird für Kontrakte ein manueller Nummernkreis verwendet, muss auch eine Bestellnummer erfasst werden. Bei Verwendung eines automatischen Nummernkreises wird nach der Anlage eine Nummer zugewiesen.

Bei Duplizierung von Bestellungen mit einem vom Tagesdatum abweichenden Bestelldatum wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Preise und Nachlässe gemäß dem neuen Bestelldatum neu zu kalkulieren.

  • Zeile (Feld POPLIN)

Position des Einkaufsauftrags.
Für einen offenen Auftrag entspricht die Einkaufsauftragsposition der Artikelposition.

  • Feld FILLER1

 

  • Nachtragsnr. (Feld REVNUM)

 

 

  • Feld XBPRNAM

 

  • Interne Referenz (Feld ORDREF)

 

  • Datum Vertrag (Feld ORDDAT)

 

  • Intercompany (Feld BETCPY)

 

  • Intersite (Feld BETFCY)

 

  • AB-Nr. (Feld OCNNUM)

 

 

Artikel

 

  • Artikelnr. Lieferant (Feld ITMREFBPS)

 

 

 

 

Tabelle Zeilen

  • Nr. (Feld NOLIG)

 

  • Anfrageperiode (Feld WRCPDAT)

 

  • Status (Feld LINSTA)

 

  • Status (Feld WIPSTA)

 

  • EK-Menge (Feld QTYPUU)

 

  • Nr. Wareneingang (Feld PTHNUM)

 

  • Empf. EK-Menge (Feld RCPQTYPUU)

 

 

  • Verbrauchsort (Feld USEPLC)

 

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Symbol Aktionen

Bestellobligos

 

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Berichte

Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

 PRTSCR : Druck Maske

 PSUIVOUV : Rückmeldung Kontrakte

Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

Spezielle Buttons

Zugriff auf den Kontrakt zu den Lieferanforderungen.

Anzeige der Kontraktpositionssituation zu einem Stichtag (Bestellmenge, eingegangene Menge etc.).

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung