Acquisti > Conto lavoro > Chiusura/saldo in serie 

Questa funzione permette di saldare e chiudere in serie gli ordini di conto lavoro, oggetto di una precedente selezione.
Solo gli ordini in conto lavoro confermati e chiusi, cioè che sono già stati oggetto di un avanzamento, potranno essere saldati / chiusi.

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Questa funzione utilizza due videate :

  • La videata di selezione visualizza l'apertura della funzione
  • La videata che presenta il riquadro degli ordini di conto lavoro selezionati, visualizzati dopo la validazione della selezione tramite il bottone sulla prima videata.

Videata di selezione

Sito di ordine: questo campo, inizializzato con il sito di ordine associato all'utente, corrisponde al sito di ordine degli ordini in conto lavoro da chiudere/saldare.

Gli ordini di conto lavoro possono essere in seguito selezionati in funzione di più criteri i cui valori possono essere determinati da un intervallo di inzio ed un intervallo di fine. La selezione può vertere su:

  • gli ordini di conto lavoro Il bottone di selezione modificabile col clic destro propone tutti gli ordini di conto lavoro che sono già stati oggetto di un avanzamento il cui stato è Confermato
  • gli articoli conto terzi
  • il periodo interessato
  • la commessa
  • il fornitore
  • l'ordine di acquisto o l'ordine di vendita

Inoltre, può essere attivato un filtro per prendere in considerazione solo gli ordini di conto lavoro saldati.

E' anche possibile bloccare l'elaborazione di chiusura o di saldo quando sono soddisfatte alcune condizioni ; è lasciata all'utente la scelta di prendere in considerazione o meno tali condizioni. Così, spetta a lui di attivare il flag che corrisponde alla condizione di esclusione. Può trattarsi di un blocco dovuto ad una o più delle seguenti situazioni:

- l'acquisto in corso non è saldato,
- l'articolo lanciato non è stato prodotto,
- la quantité prodotta è inferiore alla quantità prevista,
- non è stata consumata almeno un materiale (lo stato di avanzamento ha come valore: In attesa DIn questo caso, se è richiesta la chiusura dell'ordine in conto lavoro, il risultato dipende dal parametro generale CTLEORCLE - Blocco in chiusura (capitolo ACH, gruppo EOM). In caso di blocco, appare un messaggio nella traccia per segnalarlo.

Videata di inserimento

Presentazione

Il riquadro contenuto in questa videata presenta l'elenco degli ordini di conto lavoro che soddisfano i criteri di selezione definiti nella prima videata.
E' possibile escludere manualmente dall'elenco uno o più ordini selezionati mettendo a No il flag di selezione. Si tratta dell'unico campo modificabile.

Chiudi

 

Campi

I seguenti campi sono presenti in questo folder :

Blocco numero 1

Questo campo, non modificabile, contiene il sito d'ordine indicato sulla prima videata.

  • Data chiusura (campo CLODAT)

Questo campo permette di indicare la data di chiusura degli ordini di conto lavoro selezionati.

Riquadro

  • campo FMODIF

Si tratta del flag di selezione.

  • Ordine conto lavoro (campo SCONUM)

Questo campo, non modificabile, visualizza il riferimento dell'ordine di conto lavoro selezionato.

 

  • Flag avanz. (campo SCOTRKFLG)

Questo campo, non modificabile, visualizza la situazione dell'ordine di conto lavoro selezionato.

Questo campo, non modificabile, riporta il riferimento dell'articolo in conto lavoro.

Questo campo, non modificabile, visualizza il riferimento del servizio necessario alla realizzazione dell'articolo in conto lavoro.

    • Data ordine (campo ORDDAT)

    Questo campo, non modificabile, riporta la data di ordine dell'articolo in conto lavoro.

    • Data fabbisogno (campo RETDAT)

    Questo campo, non modificabile, riporta la data di fabbisogno dell'articolo in conto lavoro.

    Questo campo, non modificabile, richiama il riferimento della commessa collegata all'ordine di conto lavoro.

    • Ordine di vendita (campo VCRNUMORI)

    Questo campo, non modificabile, riporta la data di riferimento dell'ordine di vendita dell'articolo in conto lavoro.

    • Ordine acquisto (campo POHNUM)

    Numero ordine di acquisto.

    Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

    • gli stock,
    • il prezzo standard,
    • la quantità dei legami di distinta base, ecc...

    Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

    • Qtà prevista (campo EXTQTY)

    Questo campo, non modificabile, riporta la quantità prevista.

    • Q.tà ordinata (campo ORDQTY)

    Questo campo, non modificabile, riporta la quantità odinata dal cliente.

    • Qtà realizzata totale (campo CPLQTY)

    Questo campo, non modificabile, riporta la quantità totale realizzata.

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Gestione oggetti di base

    Questo bottone permette di accedere, tramite tunnel, alla funzione di gestione degli Ordini di conto lavoro.

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di accedere, tramite tunnel, alla funzione di gestione degli Ordini di conto lavoro.

    Questo bottone attiva la funzione di saldo dell'ordine di conto lavoro.

    Questo bottone attiva la funzione di chiusura dell'ordine di conto lavoro.

    Questo bottone permette di aggiungere degli ordini di conto lavoro.

    Questo bottone permette di escludere degli ordini di conto lavoro.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione