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Esta função apresenta-se sobre um único écran.
Apresentação
O primeiro bloco da função permite definir os critérios de selecção das linhas de despesas a validarem, nomeadamente a saber:
- A sociedade (ou todas), o estabelecimento (ou todos), a divisa (ou todas ou um grupo),
- O colaborador (ou todos os colaboradores se a opção U foi retida)
- O estado da linha por relação à gestão dos vistos (com ou sem código visto)
- a sua data de realização
O resto do ecrã permite definir as condições de contabilização dos registos, a saber:
- O critério de reagrupamento/cisão “1 colaborador por extracto” que implica que as despesas de colaboradores diferentes serão contabilizadas sobre um mesmo documento ou sobre documentos diferentes
- o tipo de geração,
- as características das peças geradas.
A notar que é aqui possível indicar o tipo de documento, sabendo que este prevalece sobre os definidos em parametrização do terceiro diverso associado ao colaborador.
O documento automático utilizado para a contabilização está definido no valor parâmetro GAUEXP. O registo tipo em resultado é o seguinte:
Conta | Título | Divisa | Débito | Crédito |
2624 | Adiantamentos – Pessoal | EUR |
| 40 |
62227 | Despesas c/Peq. Almoço | EUR | 33,44 |
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2432 | IVA dedutível | EUR | 6,56 |
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Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société. Cas particulierDans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique. |
| Saisissez une société quand la case à cocher Tous sites n'est pas sélectionnée. |
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Saisissez un site si la case à cocher Tous sites n'est pas sélectionnée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les collaborateurs. |
| Saisissez le code du premier collaborateur de l'intervalle. |
| Saisissez le code du dernier collaborateur de l'intervalle. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les devises. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe ou une seule devise. |
| Un groupe de devises est un ensemble de devises. Les groupes de devises sont utilisés dans les critères de sélection pour filtrer les devises. |
| Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
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Bloco número 2
| Saisissez la date de début pour filtrer les résultats selon une borne de dates. |
| Enter the end date to filter for data within a date range. |
Geração
| Si cette case à cocher est sélectionnée, les frais des collaborateurs sont comptabilisés sur différentes pièces. Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée, les frais des collaborateurs sont comptabilisés sur une seul pièce. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer des écritures. Si cette case est désactivée, le traitement est en mode simulation. Les factures correspondant aux critères de sélection et la CCA ou PCA à générer sont indiquées dans la trace. |
| Sélectionnez le type de génération des écritures :
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| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
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| Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. La notion de type de pièce permet de regrouper les pièces comptables en fonction de principes d'exploitation communs.
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| Saisissez le code journal (un à cinq caractères alphanumériques). En mode Simulation, le code journal par défaut est lié au type de pièce. L'écriture est générée dans le journal lié à ce type de pièce. En mode de génération Réelle, vous disposez de deux possibilités :
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| Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice ou à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement. |
Fechar
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Este botão permite registar um código Memorando que memoriza os parâmetros de lançamento. É o memo STD associado a cada utilizador que é lembrado por defeito. |
Este botão permite de recordar um código Memo. |
Este botão permite apagar um código Memo. |