Contabilità terzi > Avviso di domiciliazione > Generazione domiciliazione 

Questa funzione permette di generare automaticamente delle distinte di avvisi di domiciliazione.

In funzione dei criteri di selezione definiti, tutti i pagamenti assegnati ad una stessa banca ed alla stessa transazione di pagamento sono presenti in un avviso di domiciliazione consultabile e modificabile in Inserimento domiciliazione.

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Videata di inserimento

Presentazione

Il sistema propone un box di dialogo nel quale si precisano i criteri di selezione degli avvisi di domiciliazione:

  • società, sito;
  • lotto inserimento
  • transazione di pagamento, banca, utente;
  • valuta
  • data scadenza limite.

Al termine dell'elaborazione, un file traccia indica l'elenco degli avvisi di domiciliazione generati e dei pagamenti a cui si riferiscono.

Gli avvisi di domiciliazione possono essere modificati nella videata di inserimento delle domiciliazioni.

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Campi

I seguenti campi sono presenti in questo folder :

Blocco numero 1

  • Tutte le società (campo ALLCPY)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro società, contrassegnare il campo "Tutte le società".
Per selezionare i pagamenti della società XXX, deselezionare il campo "Tutte le società" e indicare XXX nel campo "Società".

 

 

  • Tutti i siti (campo ALLFCY)

Per selezionare i pagamenti di qualsiasi sito, contrassegnare il campo "Tutti i siti".
Per selezionare i pagamenti del sito XXX, deselezionare il campo "Tutti i siti" e indicare XXX nel campo "Sito".

 

[Sélection]

  • Tutte le transazioni (campo ALLTPY)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro transazione, contrassegnare il campo "Tutte le transazioni".
Per selezionare i pagamenti della transazione XXX, deselezionare il campo "Tutte le transazioni" e indicare XXX nel campo "Transazione".

 

  • Tutti i lotti di inserim.to (campo ALLLOT)

Per selezionare i pagamenti con qualsiasi lotto di inserimento, contrassegnare il campo "Tutti i lotti di inserimento".
Per selezionare i pagamenti del lotto di inserimento XXX, deselezionare il campo "Tutti i lotti di inserimento" e indicare XXX nel campo "Lotto di inserimento". Attenzione, questo filtro sul lotto di inserimento è applicabile soltanto sui "pagamenti", esclusi i pagamenti su distinta o domiciliazione.

 

  • Tutte le banche (campo ALLBAN)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la banca o cassa attribuita, contrassegnare il campo "Tutte le banche".
Per selezionare i pagamenti della banca o cassa XXX, deselezionare il campo "Tutte le banche" e indicare XXX nel campo "Banca".

 

  • Tutti gli utenti (campo ALLUSR)

Per selezionare i pagamenti di qualunque utente che ha effettuato l'ultimo inserimento, contrassegnare il campo "Tutti gli utenti".
Per selezionare i pagamenti il cui ultimo inserimento è stato effettuato dall'utente XXX, deselezionare il campo "Tutti gli utenti" e indicare XXX nel campo "Utente".
L'utente che ha effettuato l'ultimo inserimento di un pagamento è l'autore dell'ultima modifica di questo pagamento o di default l'autore della sua creazione.

 

  • Tutte le valute (campo ALLCUR)

Per selezionare i pagamenti di qualunque valuta, contrassegnare il campo "Tutte le valute".
Per selezionare i pagamenti di una sola valuta XXX, deselezionare il campo "Tutte le valute" e indicare XXX nel campo "Valuta".
Per selezionare i pagamenti che hanno una valuta tra l'insieme definito dal gruppo di valute YYY, deselezionare il campo "Tutte le valute" e indicare YYY nel campo "Gruppo di valute".

 

 

  • Scadenze fino a (campo DUDDAT)

Se viene inserita una data, solo i pagamenti la cui data di scadenza è indicata anteriore o uguale alla data inserita saranno considerati per la generazione degli avvisi di domiciliazione.

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Job batch

Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard GENAVIDOM è previsto per questo.

Messaggi di errore

Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

"Sito nella società xxx"

Il sito inserito non fa parte della società precedentemente inserita.

"Nessun avviso di domiciliazine per questo tipo pagamento"

La fase "domiciliazione" della transazione di pagamento inserita è a "no".

"PY7: Superamento contatore"

La fascia di numerazione delle distinte avvisi di domiciliazione è esaurita.

"PY7: Transazione annullata"

Anomalia durante l'assegnazione del n° distinta d'avviso domiciliazione.

Tabelle utilizzate

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