Questa funzione permette di trasferire in massa le fatture fornitori che sono state inserite nella ‘Fatturazione fornitore’ dallo stato In attesaallo stato Da validare. Fino a quando ciò non è stato effettuato (sia manualmente tramite modifica delle fatture, sia tramite questa elaborazione automatica), queste fatture non potranno essere validate (nè manualmente, nè tramite l'elaborazione automatica corrispondente).
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Presentazione
Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di selezionare le fatture che saranno elaborate. E' possibile effettuare una selezione su:
Si indica anche se si desidera un file traccia. Questo file Traccia riepiloga l'elenco delle fatture elaborate.
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Campi
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Criteri
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