Contabilità terzi > Fatturazione > Fatture in attesa 

Questa funzione permette di trasferire in massa le fatture fornitori che sono state inserite nella ‘Fatturazione fornitore’ dallo stato In attesaallo stato Da validare. Fino a quando ciò non è stato effettuato (sia manualmente tramite modifica delle fatture, sia tramite questa elaborazione automatica), queste fatture non potranno essere validate (nè manualmente, nè tramite l'elaborazione automatica corrispondente).

Prerequisiti

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Gestione videata

Videata di inserimento

Presentazione

Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di selezionare le fatture che saranno elaborate. E' possibile effettuare una selezione su:

  • la società,
  • il sito,
  • l'utente,
  • il tipo movimento interessato,
  • un intervallo di date,
  • un intervallo di numeri.

Si indica anche se si desidera un file traccia. Questo file Traccia riepiloga l'elenco delle fatture elaborate.

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Campi

I seguenti campi sono presenti in questo folder :

Criteri

  • Tutte le società (campo ALLCPY)

Nessun help collegato a questo campo.

 

 

  • Tutti i siti (campo ALLFCY)

Nessun help collegato a questo campo.

 

  • Tutti gli utenti (campo ALLUSR)

 

 

  • Tutti i tipi (campo ALLTYP)

 

  • Tipo fattura (campo SIVTYP)

 

  • Data inizio (campo STRDAT)

 

  • Data fine (campo ENDDAT)

 

  • Fattura inizio (campo VCRDEB)

 

  • Fattura fine (campo VCRFIN)

 

Generazione

  • File di traccia (campo TRC)

Nessun help collegato a questo campo.

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Messaggi di errore

Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

Tabelle utilizzate

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