Consulta la documentación de Puesta en marcha
El proceso de extracción no actualiza las líneas de asiento de las facturas. Puede lanzar el proceso para una sociedad determinada tantas veces como sea necesario.
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
| Introduzca el nombre de la sociedad jurídica. El proceso solo se realiza para las plantas autorizadas de la sociedad. El parámetro BELVAT - IVA belga (capítulo LOC, grupo BEL) debe tener asignado el valor Sí para todas las sociedades del grupo. |
| El extracto de IVA intracomunitario se basa en el año fiscal. Se puede generar y enviar a la administración tributaria cada mes, cada trimestre o una vez al año. |
| En función de la parametrización del campo Periodicidad, introduzca las fechas de inicio y fin de la siguiente manera:
Cuando introduce una de estas fechas de forma manual, la otra fecha se ajusta automáticamente al mes, trimestre o año correspondiente. Las fechas de inicio y fin de declaración permiten filtrar los apuntes contables por fechas contables o fechas del documento de origen, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT).
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Destino
| Marque esta casilla para generar el fichero electrónico. La creación de un fichero plano se basa en el modelo de exportación definido en el parámetro BELEECAOE - Modelo fichero extracto intrac. (capítulo LOC, grupo BEL). Si esta casilla no está marcada, el fichero no se genera, pero el informe de preparación del extracto se muestra automáticamente. Para cumplir con los requerimientos de formato de la administración tributaria belga, el nombre del fichero debe seguir este formato:
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| Marque Cliente para generar los ficheros de extracción en un dossier de su ordenador o puesto de trabajo. Marque Servidor para generar los ficheros de extracción en una red o un dossier compartido. Introduzca o seleccione la ubicación del servidor (ruta de acceso) en el campo Directorio. |
| Si ha seleccionado Servidor como Tipo de fichero, el campo Directorio se alimenta por defecto con el directorio de generación introducido en el parámetro BELEECFIL - Ruta fichero extracto intracom. (capítulo LOC, grupo BEL). Si no se introduce ningún valor en el parámetro BELEECFIL, se propone por defecto el directorio de la variable GDIRDEC. |
| Marque esta casilla para generar un fichero de traza. El fichero de traza indica:
Los errores de bloqueo aparecen en rojo. Los mensajes de error son los siguientes: Parametrización IVA de la cuenta $1$ incoherente Asiento BEFAC XXX Línea Y - Asiento no tomado en cuenta Se ha detectado una cuenta de IVA o de anticipo en la factura. En ese caso:
Parametrización IVA de la cuenta $1$ incoherente Asiento BEFAC XXX Línea Y - Asiento no tomado en cuenta La cuenta está parametrizada con una gestión del IVA de tipo Sujeto, pero con una imputación de impuestos distinta a Repercutido o Regul. empresa. No se tiene en cuenta la línea de asiento. Asiento BEFAC XXX – Al menos una línea con una operación triangular – Asiento no tomado en cuenta. El parámetro BELEECOPE - Operaciones triangulares (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor Sí y al menos una línea de factura está vinculada a una operación triangular: el proceso de declaración del IVA intracomunitario elimina las facturas que contienen al menos una operación triangular. |
Cerrar
La validación de la pantalla desencadena la extracción. Se genera un fichero de traza con los movimientos extraídos y se muestra en la pantalla. El proceso de extracción es el siguiente:
1) Definición del alcance
2) Búsqueda del contador
El contador de la sociedad se busca en la función Asignación contadores (GESTCA), módulo de Contabilidad (línea 18). Si el sistema no encuentra el contador, el proceso se detiene.
3) Características del asiento
4) Verificación del país del tercero cliente (para los clientes de tipo "Normal")
5) Verificación del número de IVA intracomunitario del tercero cliente
6) Verificación del país de entrega de la factura de venta, y de la coherencia del país de entrega con el tipo de régimen de impuesto de los códigos de impuesto definidos en las líneas de asiento
7) Verificación de líneas con operaciones triangulares en la factura (solo facturas del módulo de Ventas)
Si el parámetro BELEECOPE - Operaciones triangulares (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor Sí para la sociedad procesada, el sistema verifica si la factura contiene líneas con operaciones triangulares:
8) Verificación del código de impuesto de la línea de asiento
9) Verificación de las características del IVA de la cuenta de la línea de apunte
1) Gestión de importes
2) Gestión del sentido y signo del importe
En una factura de cliente, el sentido normal de las cuentas de venta y de IVA es Crédito.
La norma que se asigna para mantener y recuperar los importes en el informe es la siguiente, independientemente de la gestión del IVA:
Sentido del asiento | Signo del importe | Valor final en el informe |
+ 1 (débito) | 1 | - 1 |
+ 1 (débito) | - 1 | + 1 |
- 1 (crédito) | 1 | + 1 |
- 1 (crédito) | - 1 | - 1 |
3) Gestión del código de operación
A cada línea de asiento o de factura extraída se le asigna un código de operación. Los códigos de operación que espera la administración federal belga son:
"L": entregas intracomunitarias de bienes
Este código corresponde a las cuentas con una imputación de impuestos de tipo Repercutido ventas, Repercutido inmov. o Regul. empresa.
En los clientes considerados persona física, solo se incluyen las líneas de cuenta de tipo L.
"S": prestaciones europeas de servicios
Este código corresponde a las cuentas con una imputación de impuestos de tipo Repercutido servicios.
En los clientes corporativos con un país de entrega fuera de la UE, solo se incluyen las líneas de cuenta de tipo S.
"T": operaciones triangulares
Cuando el parámetro BELEECOPE - Operaciones triangulares (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor Sí, el sistema verifica si las facturas contienen líneas con operaciones triangulares.
Si una factura contiene al menos una operación triangular, el proceso de extracción del extracto de IVA intracomunitario belga no tiene en cuenta la factura.
Una factura que no se ha tenido en cuenta puede tener varias líneas con naturalezas diferentes. Tras analizar las facturas que aparecen en el fichero de traza, debe completar la declaración en el componente que se ha utilizado para generar el fichero de declaración final. Los importes se completan en función de las naturalezas de las operaciones identificadas para las facturas que no se han tenido en cuenta en el proceso: Entregas intracomunitarias de bienes, Prestaciones europeas de servicios, Operaciones triangulares.
4) Gestión de la razón social
La razón social del tercero, que está almacenada en la tabla de la cabecera y aparece en la parte Resumen del informe, depende del tipo de tercero, cliente normal o tercero vario.
Facturas del módulo de Ventas
Facturas del módulo de Contabilidad tercero
La razón social procede de la ficha de tercero.
En una combinación tercero/número de IVA intracomunitario y un cliente vario con varias facturas (solo facturas de venta, solo facturas de tercero o facturas de venta y de tercero), la primera factura leída determina la razón social.
Si vuelve a ejecutar la consulta con criterios que se solapan con los registros existentes, dichos registros se suprimen de las tablas de trabajo.
Ejemplo:
En la tabla de la cabecera de una sociedad, el periodo es febrero de 2015.
Ejecuta otra consulta sobre la misma sociedad para el periodo de enero de 2015.
El sistema no elimina los registros existentes del periodo de febrero de 2015.
En la tabla de la cabecera de una sociedad, el periodo es el ejercicio 2015.
Ejecuta otra consulta sobre la misma sociedad para un trimestre del año 2015.
El sistema elimina los registros existentes del año 2015.
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar DCLEECVATB esta prevista con este fín.
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Se ha detectado una cuenta de IVA o de anticipo en la factura. En ese caso:
La cuenta está parametrizada con una gestión del IVA de tipo Sujeto, pero con una imputación de impuestos distinta a Repercutido o Regul. empresa. No se tiene en cuenta la línea de asiento.
El parámetro BELEECOPE - Operaciones triangulares (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor Sí y al menos una línea de factura está vinculada a una operación triangular. El proceso de declaración del IVA intracomunitario elimina las facturas que contienen al menos una operación triangular.