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Le statut des écritures dans l'écran de lancement doit obligatoirement être 'Définitif' si la catégorie de pièces sélectionnée est 'Réelle' et si la société est :
Présentation
La sélection des abonnements qui seront traités se fait selon les critères suivants :
Ces critères permettent de restreindre la sélection des échéances d’abonnement à traiter. Vous n'êtes pas obligés de renseigner tous ces champs.
Par défaut, le système sélectionne toutes les échéances de tous les abonnements et génère une pièce comptable pour chacune.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société. Cas particulierDans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique. |
| Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé. Le code de la société :
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé. Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses. |
| Le type de pièce comptable utilisé lors de la génération en réelle de l'abonnement, est défini au niveau du paramétrage de l’abonnement.
Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. |
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| Date jusqu'à laquelle les pièces d'abonnement sont générées (uniquement si cette date est comprise entre les bornes début et fin de validité de l'abonnement). |
Génération
| Le type de pièce comptable utilisé lors de la génération en réelle de l'abonnement, est défini au niveau du paramétrage de l’abonnement.
Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. |
| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés. En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
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| En saisissant un type de pièce, le traitement n’est lancé que pour les pièces comptables pour lesquelles ce dernier a été utilisé. Cette zone est accessible si et seulement si on est en mode simulation : lors de la génération en réel, le type de pièce utilisé est celui prévu dans le paramétrage de l'abonnement lui-même. |
| Cette zone permet de sélectionner le journal de génération en simulation. |
| Cochée, cette case permet d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement. |
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCGAFGEN est prévue à cet effet.
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran. Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction. Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |
La gestion et la génération de pièces comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.
Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui', les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.
Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.