Reports > Modul Verkauf > Report SBONFACP2 (Rechn. Kunde hoch fest. Fußz.) 

Dieser Report ermöglicht die Ausgabe einer Kundenrechnung im Hochformat durch Angabe aller Vertriebsinformationen mit einer Netto- und Bruttogesamtbewertung.

Anzahlungen

Die Anzahlungs- und Fälligkeitsbeträge werden auf auf der gedruckten Rechnung angezeigt.


Rechtliche Hinweise

Die erforderlichen rechtlichen Hinweise wie die juristische Form und die EU-USt.-ID-Nr., die Verkaufsbedingungen, das Unternehmenslogo werden dargestellt, sowie der USt.-Befreiungstext, wenn die Rechnung innerhalb eines EU-Steuersystems ist.

Die folgenden rechtlichen Hinweise zu SDD (SEPA Direct Debit) werden angezeigt:

  • Identifikationsnr. des SEPA-Gläubigers.
  • Referenz des Mandats für jede Fälligkeit mit Zahlungsart SDD.

Hierzu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • der Unternehmensparameter SDDPRN - Drucken SDD-Informationen (Kapitel TC, Gruppe SDD) muss den Wert 'Ja' haben,
  • der Rechnungskunde ist auch der Zahlende,
  • die Zahlungsbedingung verwaltet das SDD.

Auf den Rechnungen muss eine Verzugszinsenklausel stehen. . Diese wird angezeigt, wenn die folgenden vier Bedingungen erfüllt sind:

  • Die beiden folgenden Berichtsparameter sind erfasst:
        • mentionpays: Belegung des betreffenden Landes mit dem Hinweis,
        • mentionmontant: Entschädigungsbetrag in der Währung des mithilfe des vorigen Parameters angegebenen Landes.

SEEINFO Die Standardwerte dieser beiden Berichtsparameter können im Berichtsdictionary geändert werden.

  • Der Rechnungskunde muss eine juristische Person sein (und kein Individuum).
  • Im Rechnungskopf muss ein Skonto- / Verzugszinsencode angegeben sein (Funktion Ausgangsrechnung).
  • Es handelt sich um eine Rechnung und nicht um eine Gutschrift
Skonto (ab Update 8.0.0)

Der verwendete Satz in Prozent zur Berechnung eines Skontos erscheint auch auf der gedruckten Rechnung.

  • Berechnetes Skonto nach Modi 'Steuerabschlag' und 'Steuerabschlag (befreit)/Global' (Belgische Skontoverwaltungsmodi): der verwendete Satz zur Berechnung eines Skontos kann zwischen der Rechnungeberechnung und dem Rechnungsdruck geändert werden. Der Prozentsatz, der auf der gedruckten Rechnung erscheint, wurde für die Rechnungsberechnung verwendet.
  • Berechnetes Skonto nach Modi 'Aufschlüsselung nach Steuer (Rechnungsebene)', 'Globale Berechnung' und 'Umlage nach Steuer (Kontoebene)': der auf der gedruckten Rechnung angezeigte Skontosatz ist in der Tabelle der Skonto/Verzugszinsen gespeichert und entspricht der Anzahl an Tagen vor der höchsten Fälligkeit.

Beispiel:
Tabelle der Skonto/Verzugszinsen (die Skonti entsprechen den negativen Werten):

Anzahl Tage

Satz

-60

-2

-30

-5

-10

-3

0

0

30

5

60

10

Die Rechnung kann 60 Tage oder mehr vor dem Fälligkeitsdatum beglichen werden. Der auf der Rechnung angezeigte Skontosatz ist dann 2%.

Sonstige Informationen

Die Liefernummer und die Transportart werden bei jedem Laden des Originalbelegs der Lieferung der Artikelpositionen übernommen. Ein Report der Positionen wird auf jeder neuen Seite der Rechnung ausgeführt.

 Nach dem Ausdruck

Der Druck einer Rechnung aktualisiert automatisch den Indikator 'Ausgedruckt' auf der Rechnung.

SEEINFO Wird der Druck nicht beendet (Drucker defekt, Netzwerkproblem, Papierstau, etc.), kann er neu gestartet werden, und zwar mit dem ReportSBONFACP92 - Neudruck Kundenrechnung.

Vorbedingungen

Zugriff auf den Bericht

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Verkauf - Externe Dokumente.

Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :

 Verkauf > Rechnungen > Rechnungen

Kriterienliste

Parameter

Parameterbez.

Typ

sitedeb

Standorte von/bis

FCY

facturedeb

Bereichsgrenzen Rechnungsnummern

SIH

typedeb

Bereichsgrenzen Rechnungstyp (Lokales Menü Rechnung, Gutschrift, Belastungsanzeige...)

M645

clientdeb

Kunden von/bis

BPC

datedeb

Breichsgrenzen Rechnungsdaten

D

devdeb

Bereichsgrenzen Währungscodes

CUR

codimp

Druckcode (Lokales Menü Druck, Erneuter Druck)

M299

logosoc

Logo Unternehmen (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

infosoc

Unternehmensdaten (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

adrdesgau

Land Adresse Empfänger links

A

insertcoordexp

Land Einfügen Adresse Absender

A

duplicata

Duplikat (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCSI (Rechnungseingang Übersicht).