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Il programma DEPOINTAGE permette di annullare la spunta sui movimenti banca:
  • spuntati in relazione all'estratto conto bancario (Funzione Spunta),
  • e riconciliati con l'estratto conto bancario importato (Funzione Riconciliazione bancaria).

Questo annullamento spunta può essere sia manuale nell'elenco delle operazioni spuntate di un conto, sia automatico a seconda di alcuni criteri (conto, importo, codice spunta o data).

Prerequisiti

SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

Videata di inserimento

Presentazione

Annullamento spunta automatico:

Per attivare un'attività di annullamento spunta automatico, premere su , appare una finestra di selezione che permette di inserire per un conto banca, un intervallo di codici spunta o un intervallo di date spunta.

Viene visualizzato un file traccia per segnalare le righe che sono state deselezionate nella spunta.

ATTENZIONE: questa elaborazione non richiede conferma; i movimenti vengono automaticamente deselezionati.

Annullamento spunta manuale:

Per attivare un'attività di annullamento spunta manuale, indicare nella testata della videata un importo di righe da deselezionare, un codice spunta e una data di inizio spunta.

Vengono visualizzati soltanto i movimenti corrispondenti ai criteri di selezione dopo l'attivazione del bottone . Possono quindi essere deselezionati.

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Campi

I seguenti campi sono presenti in questo folder :

Criteri selezione

Il codice banca permette di selezionare i movimenti contabili relativi al conto banca e di visualizzarli per la spunta.
Se questi movimenti sono spuntati con delle righe di estratti conto bancari importati, queste righe vengono anch'esse visualizzate. Di default, viene visualizzato il codice della banca collegata al profilo dell'utente.

Per informazione vengono visualizzati:

  • L'ultimo saldo bancario importato,
  • Il saldo del conto banca all'ultimo periodo aperto, dell'ultimo esercizio contabile aperto,
  • La valuta della banca.
  • Importo (campo CRIAMT)

La selezione dei movimenti da deselezionare può avvenire sull'importo.

  • Spunta (campo CRICHK)

La selezione dei movimenti da deselezionare può avvenire sul codice spunta.

SEEINFO Un codice apunta maiuscolo corrisponde ad una riconciliazione con un estratto conto bancario importato. Un codice spunta minuscolo corrisponde ad una spunta con un estratto conto cartaceo.

  • Data inizio (campo CRIDAT)

La selezione dei movimenti da deselezionare può avvenire in base alla data di spunta.
Tutti i movimenti spuntati a partire da questa data vengono selezionati.
Di default viene visualizzata l'ultima data di spunta.

Banca

 

 

 

  • Segno (campo SNSBLC2)

 

  • Saldo conto (campo BLC)

 

  • Segno (campo SNSBLB2)

 

  • Saldo banca (campo BLB)

 

 

Riquadro Dettagli

  • S (campo CHX)

 

  • N. incasso/rif movimento (campo REFC)

 

  • Data (campo ACCDAT)

 

 

  • Descrizione (campo DES)

 

  • S (campo SNS2)

 

  • Imp. valuta banca (campo AMTBNQ)

 

  • Importo valuta (campo AMTCUR)

 

 

  • Spunta (campo CHK)

 

  • Punto Dt (campo CHKDAT)

 

  • Rif banca/Tipo mov. (campo REFB)

 

  • Importo di riferimento (campo AMTLED)

 

  • Valore (campo VALDAT)

 

  • Data banca (campo BANDAT)

 

  • [Com.] (campo INDCOM)

 

 

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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

Selezione

Questa funzione, accessibile tramite tasto destro, permette di contrassegnare i codici spunta da deselezionare. Il carattere '*' è posizionato sulle righe interessate.

Movimento

Permette di accedere tramite zoom alla consultazione del movimento contabile all'origine del movimento pareggiato.

 

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Bottoni specifici

Visualizza una finestra di selezione che permette di inserire per un conto banca, un intervallo di codici spunta e un intervallo di date spunta.

Attiva la ricerca delle righe banca spuntate conformemente ai criteri di testata, e ciò per permettere l'annullamento spunta.

Messaggi di errore

Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

"Riquadro pieno"

Questo messaggio appare in caricamento delle righe movimento quando viene raggiunta la dimensione massima del riquadro.

"Riquadro vuoto"

Questo messaggio appare in caricamento delle righe nel riquadro quando per la selezione non vi sono movimenti da deselezionare.

"Impossibile accedere alla banca xxxxx"

Questo messaggio appare quando il codice profilo dell'utente non autorizza l'accesso alla funzione "SPUNTA" per la banca selezionata.

"Numero movimento xxxxxxxx: registrazione bloccata"

Questo messaggio appare in caricamento dei movimenti, quando una occorrenza è in corso di modifica su un movimento che deve essere spuntato. Il movimento non è quindi caricato nel riquadro.

"Conto in corso di spunta"

Questo messaggio appare se il conto bancario sta per essere spuntato o deselezionato dalle elaborazioni:

  • SUBRAB "RICONCILIAZIONE BANCARIA"
  • DEPOINTAGE "ANNULLAMENTO SPUNTA"
  • SPUNTA SENZA CONTROPARTITA "UTICHK"
  • ANNULLAMENTO E/C BANCARIO "ANURBK"

Questi programmi non possono essere eseguiti contemporaneamente sulla stessa banca.

"Codice spunta errato"

Questo messaggio appare nell'annullamento spunta automatico, quando l'intervallo superiore del codice spunta è inferiore all'intervallo inferiore dello stesso.

"Data errata"

Questo messaggio appare in annullamento spunta automatico, quando la data fine del periodo inserita è antecedente alla data inizio.

Tabelle utilizzate

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