Si plusieurs factures sont concernées, vous devez traiter chaque imputation d'acompte séparément.
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Présentation
Vous devez saisir la société et le tiers payeur. Le site est optionnel. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier.
Les échéances à traiter sont présentées sous un tableau. Certaines colonnes ne sont pas modifiables.
Par défaut, cette colonne a pour valeur Non imputé. Vous devez sélectionner une imputation pour comptabiliser l'échéance :
La devise de l'échéance imputée (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement. Elle peut être différente de la devise bancaire.
Ces champs indiquent le montant d'acompte et la devise correspondante. Ils ne peuvent pas être modifiés.
Par défaut, cette colonne affiche le montant restant à imputer pour le règlement (solde) concerné. Vous pouvez imputer un règlement d'acompte à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous pouvez ajuster le montant de l'imputation à une échéance spécifique. Vous pouvez uniquement imputer le règlement à une échéance à la fois : vous devez répéter le processus pour chaque échéance. Tant que le règlement n'est pas entièrement affecté, le montant est affiché avec ses différentes imputations.
Ces deux colonnes affichent des informations relatives au règlement de l'acompte : le site sur lequel le règlement a été enregistré et le numéro de règlement.
Ces trois colonnes affichent des informations relatives à la pièce comptable générée par la validation du règlement (comptabilisation en banque) et ne sont pas modifiables.
A l'enregistrement de l'imputation, vous pouvez saisir la date de valeur (voir paramètre DACVALDAT - Gestion date de valeur (chapitre TRS, groupe BNK)). Le fichier trace indique :
Une pièce de transfert d'acompte peut être générée dans les cas suivants :
Le cours appliqué à la génération de l'écriture d'OD dépend du paramètre CHGRATIPT - Cours d'acompte (chapitre TRS, groupe PPY).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez ou sélectionnez le code de la société concernée par l'imputation. |
| Vous pouvez saisir un site pour inclure uniquement les échéances de ce site. Si ce champ est vide, les échéances de tous les sites de la société sélectionnée s'affichent dans la table des Détails. |
| Saisissez ou sélectionnez le tiers. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier. |
Tableau Détails
| Sélectionnez Commande ou Facture pour l'imputation de l'acompte. La devise de l'échéance (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement, mais elle peut être différente de la devise bancaire. |
| Saisissez ou sélectionnez le type de facture. Ce champ n'est pas utilisé lorsque l'imputation concerne une commande. |
| Saisissez un numéro de facture ou de commande pour l'imputation. Si vous devez imputer l'acompte à plusieurs échéances, vous devez traiter chaque échéance séparément. Vous ne pouvez pas imputer un acompte à plusieurs échéances en même temps. |
| Ce champ affiche la devise d'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. La devise d'échéance (command ou facture) sélectionnée pour l'imputation d'acompte doit être identique à la devise d'acompte. |
| Ce champ affiche les montants d'acompte relatifs à l'échéance sélectionnée. |
| Indiquez le montant à imputer sur la commande ou la facture. Par défaut, ce champ affiche le montant total à imputer. Vous pouvez modifier le montant et l'imputer à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous devez l'imputer à chaque échéance séparément. |
| Ce champ affiche les informations relatives à l'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. |
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Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
UNALLOCCASH2 : Acomptes à imputer
UNALLOCCASH1 : Liste des acomptes à imputer
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Vous ne pouvez pas imputer un acompte à une échéance en cours de lettrage. Ce type d'erreur peut correspondre à l'un des cas suivants :